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老师,你好,我可以不做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。直接做借:应交税费-应交增值税销项税,贷银行存款吗?
2/417
2019-05-26
增值税发票税控技术维护费,入\"应交税费一增值税一减兔税款\"科目,月未需要结转到 “应交税费一增值税一转出末交增值税\"科目吗?
1/1147
2019-04-12
老师,我们公司是小规模纳税人,在填写城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表时,计税依据增值税那一栏的数据应该填本期增值税申报表中的应纳税额合计还是填本期应补退税栏的数据啊?
3/796
2021-03-14
本月增值税勾选平台升级,区分内销和出口退税了,那么出口货物的进项勾选了出口退税后,是不是账务处理方面也有变化,进项税额转出这一步还需要做吗?
1/748
2017-12-15
老师,你好,我想咨询一下,我们企业是生产企业,对国外出口货物,我们退的税,是退增值税吗?免税是对国外的税免吗?譬如,我对国外销售10万,我收回的也是10万吗?
6/297
2022-02-11
外贸企业,11月进行退税勾选,12月初,增值税申报时,退税金额和税额,要在附表二中出现吗?如果有,是提取数据就出现,还是手填。本月要填哪些表,填哪些数据?
4/1706
2019-12-10
老师 10月份报税的增值税纳税申报表的30行本期缴纳上期应纳税额,即征即退那里忘记填写了,11月份报税能不上吗
1/1068
2016-11-04
老师好 我们是生产出口企业 内销不含税收入505186.36 内销免税收入 489959.56 退税率13% 增值税税负率1.5% 请问我该认证多少发票啊?
6/1241
2019-12-03
现在“六税两费”政策颁布了,然后税务局给退了印花税附加税和增值税,我做账的时候可以直接放到其他收益里面吗?
1/481
2022-04-14
小规模,核定征收,企业所得税。去年报税的时候增值税收入报了9万,企业所得税填收入那里填了9.3万,增值税的收入是报对的。现在报年报才发现企业所得税错了,,税交多了,不想退税,怎么操作好一些
1/738
2019-03-21
怎样区分预缴增值税和应交增值税
1/3390
2019-05-06
老师早,4月申报缴纳属期3月份的增值税,分录这样写: 3月份结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 4月份缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
2/1410
2020-05-04
我们这个月有红冲去年免税发票,导致不含税金额和增值税税额不一致, 然后增值税申报表里的增值税税额是和红冲免税发票后的金额一致,变少了, 账上和开票查询统计增值税一致,请问增值税申报表怎么更改增值税税额 ?
1/439
2023-07-12
请问老师这两道题的问法有什么不同?问实际负担的增值税也就是说即征即退剩余的部分缴税对吗?而讲义中问的是退税也就是应纳税额扣除实际负担的部分是退税的部分。老师我的解释对吗?
1/590
2019-08-06
税务局稽查局出具税务处理决定书后的账务处理怎么做?需要补缴的增值税、城建税、附加税和应追缴的退税款怎样做账?
6/1166
2021-12-20
比方说我们1月份外销额是300万,内销额是50万;进项是280万那我们要退税多少,怎么计算呢1月要交增值税么,要交多少呢?出口退税是怎么回事
3/1091
2018-02-26
老师请问:销售退回 ,退货是上个月的货,这个月做账,借 :主营业务收入 应交税费-应交增值税 (销项税)贷:应收账款 借:库存商品 贷 主营业务成本 。这样做对吗?
5/729
2022-10-19
外贸公司从生产厂家采购产品出口,如果外贸公司不退税,那是不是就不用生产厂家开具增值税专用发票?如果生产厂家自己做退税,需要什么条件?
1/1342
2020-04-22
老师,我想问一下您这个增值税申报表上的即征即退项目里的本月数列上期留底税额呢174044.54是根据什么填的啊,我这个公司是个贸易公司,有退税那种。
1/1136
2019-05-12
外贸企业(贸易型)进项发票退税勾选应该是什么时间,如果月底勾选,下个月增值税申报可以吗,退税勾选可以下个月初勾选上个月的,然后当月申报吗
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2020-05-29
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