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简易计税的要交增值税也要转出增值税吗?
1/940
2017-08-03
本月增值税勾选平台升级,区分内销和出口退税了,那么出口货物的进项勾选了出口退税后,是不是账务处理方面也有变化,进项税额转出这一步还需要做吗?
1/748
2017-12-15
老师,你好,我想咨询一下,我们企业是生产企业,对国外出口货物,我们退的税,是退增值税吗?免税是对国外的税免吗?譬如,我对国外销售10万,我收回的也是10万吗?
6/297
2022-02-11
外贸企业,11月进行退税勾选,12月初,增值税申报时,退税金额和税额,要在附表二中出现吗?如果有,是提取数据就出现,还是手填。本月要填哪些表,填哪些数据?
4/1706
2019-12-10
利税总额=利润总额+应交增值税+税金及附加 这个应交增值税是应交增值税的消项额吗?
1/232
2023-03-13
老师早,4月申报缴纳属期3月份的增值税,分录这样写: 3月份结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 4月份缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
2/1410
2020-05-04
我们这个月有红冲去年免税发票,导致不含税金额和增值税税额不一致, 然后增值税申报表里的增值税税额是和红冲免税发票后的金额一致,变少了, 账上和开票查询统计增值税一致,请问增值税申报表怎么更改增值税税额 ?
1/439
2023-07-12
小企业会计准则,一般纳税人,月末计算增值税需要做这个分录吗? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
1/1457
2019-02-21
一般纳税人结转增值税的时候,可以不通过“转出未交增值税”吗?直接做 借 :应交税费---应交增值税(销项)贷:应交税费---未交增值税 这样吗?
1/2086
2021-03-17
企业缴纳增值税,月末计提是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税下月缴纳:借:应交税费_未交增值税贷:银行存款。与 借:应交税费_应交增值税_已交税金贷:银行存款这两种做法有什么区别?
3/699
2017-03-29
一般纳税人,期末有留底税额,那当月的增值税,当月要转出未交的增值税,分录为:借:应交税费—增值税—销项,贷:应交税费——增值税——进项,应交税费——未交增值税,如果之前有留底的话,未交增值税的差额也不是进销之差?应该怎么做呢?
1/1674
2018-08-24
每月月末,需要先把“销项税额”和“进项税额”结转到“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗,然后再结转增值税,做会计分录:<br>借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)<br>贷:应交税费—未交增值税 吗20
1/767
2019-03-10
去年购的板材进项税发票已认证了,今年2月份又全退给厂家了,2月已开具红字增值税专用发票信息表,现在填电子税务局报表报增值税,是不是在附表二里的二,进项税额转出额中的红字专用发票信息表注明的进项税额填上退货认证的进项税额
1/442
2019-03-03
老师,2023年2月份的分录 借:银行存款50000 贷:其他业务收入47619.05 应交税费—应交增值税—销项税额2380.95 借:应交税费—应交增值税—销项税额2830.95 贷:银行存款2380.95 现在4月份发现这笔5万元的款项属于其他应付款,将来是要退还给客户的 税款未退回 老师能给具体的分录吗
3/65
2023-05-08
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,增值税率,13%退税率,10%某月购进原材料,一批取得专用发票注明价款400万,准予抵扣金额52万上留抵税款五万本月内销货物不含税销售额100万收款113万人,本月出口货物销售额折合人民币200万计算,本月出口退税金额
1/2060
2021-11-03
1. 陕西**商贸有限公司一般纳税人,3月份开出 4 张票 1,增值税专票 65000 元2,增值税普票 32000 元 3.增值税专票 325000 4,增值税专票 12500 。当月月份收到了3张发票,增值税普通发票 7500g元,代开增值税专票235000,增值税专票 175000.计算 4月份报税期一共要交多钱的税款?
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2022-10-27
某动漫软件企业为增值税一般纳税人,2018年4月销售自行开发的动漫软件产品,取得不含税销售收入200万元,本月购进材料用于动漫软件产品的开发,取得增值税专用发票,注明税额13万元,则该动漫软件企业即征即退的增值税为()万元
1/1277
2021-06-29
甲白酒生产企业为增值税一般纳税人,2017 年 8 月份销售白酒取得不含税销售收入 80 万元,收取包装物押金 2.34 万元。当月没收 3 个月前收取的逾期未退还的包装物押金 5.4 万元。已知增值税的税率为 17%,则该白酒生产企业 2017 年 8 月应纳增值税( )万元
1/326
2023-11-12
甲公司为一家拥有进出口经营权的外贸企业(增值税 一般纳税人),2019年9月6日收购一批货物,收购货物 取得的增值税专用发票上注明的购货金额300000元, 增值税税额39000元,款项以银行存款支付,并且该批 收购货物含消费税40000元。2019年9月16日甲公司将 该批货物出口,出口货物的增值税退税率为9%,出口销 售价格为60000美元(汇率1:6.5)。2019年9月30日 甲公司收到税务机关退还的与该批出口货物有关的增值 税和消费税。要求根据以上资料,编制甲公司2019年9 月相关业务的会计分录
1/901
2020-06-22
比方说我们1月份外销额是300万,内销额是50万;进项是280万那我们要退税多少,怎么计算呢1月要交增值税么,要交多少呢?出口退税是怎么回事
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2018-02-26
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