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我现在每月销项和进项已结转到应交税金-转出末交增值税有问题吗?
1/528
2019-06-23
发工资的时候个税错误,分录作反了,应该贷方记应交税金,结果错误记在了借方~发现的时候已经跨年了,这个该怎么调账?
1/755
2019-07-12
利润表里面的本月金额应交税金少记了,该怎么调?已经报税
1/756
2017-05-08
已知销售税额3万,进项抵扣税额有2万,请问怎么求应交税金,公式怎样
1/1038
2016-12-28
应交税金229.11,在报税的时候数字填错了就交了263.06,多交了33.95,小规模我凭证应该怎么做
1/767
2018-08-14
异地新项目预交的增值税及城建税,教育附加税怎么做分录
1/847
2017-04-06
房地产企业预缴的房产税,会计分录是应交税费-房产税对吗?
1/1286
2020-07-14
请问建筑业在外地预交税款后,增值税纳税申报表如何填报?
1/2483
2020-02-20
税金及附加预提的数据是怎么来的?
1/1422
2018-08-16
小规模纳税人季度所得税预交 利润总额填错了 多交了税已经扣款了 这个要如何操作?
1/819
2018-01-15
我新进的公司为一般纳税人,现在应交税金为50000+借方余额,具了解这个是以前分公司自己开票后到总公司报税款列入了已交税金里面。请问需要怎么调整才能将借方余额调平呢?是不是计入成本呢?谢谢解答
2/339
2019-11-21
老师好/减半征收附加税。借税金及附加 贷应交税金 月末结转 借 应交税金 贷 营业外收入。那 税金及附加 营业外收入 都需要结转吗?
1/1594
2019-06-30
老师,民间非营利组织,去年的固定资产计入管理费用中,今年更正,分录是借:固定资产 贷:非限定性净资产 ;借:非限定性净资产 贷:累计折旧;借:非限定性净资产 贷:应交税金应交所得税 ,请问这个更正分录是否正确?如果正确,季报的资产负债表和业务活动表中净资产变动额勾稽关系不对,是否需要调整?如何调整?谢谢老师
8/2526
2022-04-02
老师,想请问下,我们是建筑企业然后这个月预缴了税款,预缴的税款抵了一部分这个月要交的税,那月末预缴税款这个科目该如何做账呢?
2/833
2019-07-09
怎样处理预收房屋租金账务及税务
1/1028
2017-06-12
建安公司外地预缴税金分录及结转
2/1222
2019-07-05
请问,异地工程预缴税金,如何做分录
1/1845
2019-11-06
如果是当月计提,下月支付 印花税 借:税金及附加 贷:应交税费——应交印花税 可是不是说,应交税费没有印花税吗?
1/1362
2019-12-16
补交的2015的企业所得税:借:应交税费-应交所得税 借:营业外支出-滞纳金,贷:库存现金 2016年的企业所得税:借应交税费-应交所得税 贷:库存现金 这样做对吗?
5/1336
2017-05-19
本月交了增值税 已交税金 科目的使用不清楚借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款不通过转出未交增值税 科目可以吗?
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2019-03-06
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