老师,想请问下,我们是建筑企业然后这个月预缴了税款,预缴的税款抵了一部分这个月要交的税,那月末预缴税款这个科目该如何做账呢?
能干的树叶
于2019-07-09 15:35 发布 935次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-07-09 15:54
借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 下个月申报时与应交税费-未交增值税冲减
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借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 下个月申报时与应交税费-未交增值税冲减
2019-07-09 15:54:08

你好!是的。按规定是要的
2020-10-13 11:48:21

借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 期末转入应交税费-未交增值税
2019-04-24 16:09:00

你好!你是小规模还是一般纳税人
2019-06-14 15:55:24

同学您好,
跨区的是要预交,要到项目所在地预交
2021-01-15 22:12:28
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