,增值税申报表中 ,货物及劳务、服务不动产和无形资产, 我们是餐饮服务企业(饭店),我们的营业收入属于货物及劳务?还是服务、不动产及无形资产 ?
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2019-01-10
下月交纳增值税时,借:应交增值税一未交增值税,贷:银行存款是这样吗
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2017-03-01
一般纳税人购进货物、接受应税劳务或应税行为,用于1.免征增值税项目、2.集体福利或3.个人消费等,其进项税额不得从销项税额中抵扣的,应将进项税额计入相关资产成本或当期损益。请问1.2.3的分录?
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2019-04-28
我是甲方会计,做如下分录是否正确?借:库存商品——钢材 400000 应交税费——应交增值税(进项税额) 68000 贷:主营业务收入 468000借:主营业务成本 585000 贷:固定资产——机器设备 500000 应交税费——应交增值税(销项税额) 85000
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2017-11-20
小规模增值税3%的劳务公司要开具绿化维护人工费发票内容 该怎么填写呢
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2020-01-10
请问邹老师,我公司开具的发票有*劳务*掘锚机的拆解,增值税申报表怎么填写?
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2019-09-06
老师您好,请问劳务公司 给工人(个人)发的工资以及社保可以抵扣增值税额吗?
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2020-07-03
建筑公司开劳务发票,应税服务怎么填
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2018-12-29
请问这这样登的吗应交税费500,当月已认证通过进项是700,上期留抵税额是420 借:银行存款3441.18 ,贷记主营业务收入2941.18 ,应交税费500。 借:库存商品4117.82应交税费-增值税-一般纳税人700贷记银行存款4817.85(已认证抵扣) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -200(负数) 贷:应交税费-未交增值税-200(负数) 这样留抵税额就有620对吗?
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2015-10-26
老师您好,我们是人力资源公司,主要从事劳务派遣和劳务外包业务,营改增后,我公司采用的是差额纳税的计税方法,按5%的简易计税方法征税,我们是一般纳税人,那我们给小规模开增值税普通发票的话,发票上面的税率是开多少呢?如果给一般纳税人开增值税专用发票的话,那发票上面的税率又是多少呢?
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2016-05-11
我是建筑业一般纳税人,我们提供劳务开发票税率是多少啊?我这个月需要开280万的劳务发票,如果没有进项发票就得按销项交增值税吗?有其他办法吗?
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2018-04-20
老师,请问,公司运营用的短信营销和邮箱营销,收到的应税劳务名称为增值电信服务费和服务费应计入管理费用/研究费用/设备费用还是计入管理费用/办公费?
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2016-12-13
一般人开劳务费,应该多少税点?
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2020-12-07
小规模为什么销售货物 贷方不能用应交税费 未交增值税 ,确用应交税费,应交增值税。
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2022-01-02
年底增值税纳税主表本期应补税额与账务中结转出来的未交增值税对应不上,账务中比申报表金额大,找不出是什么原因,老师能帮我解答下吗
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2021-01-13
老师 ,小规模纳税人 开了 专用发票,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税,,,然后 缴纳税的时候 借:应交税费-应交增值税,借 应交税费-应交城市维护费,贷 :库存现金 ,这样分录 城市维护费是 负数 ,是不是 分录错了 还是
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2021-05-29
老师,上个月发票开多了把押金也开出来了,这个月红冲了又开了一个正确的,该怎么做账呀?上个月做账是: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税
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2021-07-27
你好老师,我们是小规模,季度没达到30万收入不缴纳增值税,那么如果本季度只有20万收入,是当期做借:银行存款 20万 贷: 主营业务收入 194176.76 应交税费-应交增值税 5825.24 那么这部分不用交的税是转营业外收入吧,借:应交税费-未交增值税 5825.24 贷:营业外收入 5825.24 是这样吗?
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2020-12-09
老师,我们是建筑安装企业,进项税额转出入成本,分录和金额这样对吗? 借:主营业务成本 350 待:应交税费-应交增值税-进项税额转出 350
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2021-05-11
老师你好!小规模的食品加工, 1、法人的车加油有开发票,可以入:”管理费用“吗 2、发票是13%的,也是按价税合计入帐? 3、5月份开始建账,4月份的发票入5月份帐可以吧? 4、如果我5月份 开出销售票,借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税金—应交增值税 ;但是季度申报时我没超30万,那是不是将“应交税金:转入”营业外收入“?
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2023-05-05