这个月申报增值税,认证抵扣的进项认证多了,超过销项了,我不想增值税报表成负数,如何申报呢
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2019-05-10
老师,那个进项税额的转出,还有销项税额的转出 嗯,必须用红字负数吗?可以不用红字放在贷方吗
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2021-08-29
一般纳税人开具增值税普通发票,购方已认证。现因发生销售退货需开具红字增值税普通发票,购货方需提供开具负数发票申请单吗?
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2017-06-20
老师好,我想咨询下,我们是机械代理经销商,我们分期购买一台机械,但是机械厂家要等到我们将分期款付完后才给我们开具进项发票,但是现在我们要分期销售机械,也是收完分期款才给客户销项开具,像这种情况,购买得不到进项发票,销售不开具销项发票,怎么写会计分录入账?
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2019-06-24
甲租乙的房子做商场,甲每月向乙交水电费,收取进项发票,甲把商场租给商户,甲每月收取商户水电费,开销项发票!甲的营业范围没有水电费这项,怎么做账,可不可以做到销售费用里
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2020-03-24
计算销项税额是专用发票和普通发票的销项合计吗
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2017-03-27
老师,为什么应交税金成负数了呀,我销项减进项,本期还交了4万多的税,没有留抵,这是怎么回事呢
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2017-10-20
老师,我们是一般纳税人公司,我们购进了一个商品,对方先发货给我们销售,我们没付款,对方也没开票来,1.那我们现在开始销售出去了,那我这个进项发票没来,我能先开销项发票吗,2.还有一个就是对方也不是生产厂家,他们也不确定开票的品名,那我现在销售要开票,如果我开的销售发票名品和对方开来进项的品名名称不是完全一致,有影响吗
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2023-11-28
老师跨月红冲发票重新开具发票销项税额少0.5元该怎么办
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2021-09-09
增值税申报,8月进项发票开错了,税率开低了,对方重新开了负数发票,又重新开了正确的发票,正确的已认证。9月申报增值税附表上没有显示进项转出,怎么回事?
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2018-10-08
请问提供协查资料中的以下3个数据是怎么填的? 该批核查业务涉及的发票开票时间最早的发票开具前3个月(含开票当月)增值税销项、进项情况(以计提销项或提取进项时间为准):1)累计销项税额 2)累计进项税额 3)开票当月底留抵税额:
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2021-12-06
销售行业,本月开票开出去A商品,但是进项发票的A商品还未扫描认证,账上还未入账,那本月销项发票已开出,那我成本应该如何结转呢?是否要进行暂估,如果暂估的话,进项发票会涉及到一个进项税额。那我分录应该怎么做呢?
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2016-08-19
老师,我问下关于进项税发票可以抵扣的这个做账时候根据销项税实际需要冲抵多少进项税发票然后去认证进项税发票,剩下的进项税放到下个月需要认证在去处理吗?还是说当月购入多少取得的进项发票全部认证掉的话,当月都要全部抵扣吗?
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2020-03-16
产品销售中有退货想把退货的数值变成负数
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2019-02-16
老师,你好,这个月购买方开了红字信息表给销售方,请问,销售方要给购买方开销项负数票,是这个月开,还是下月也可以开,本月购买方根据红字信息表作进项税转出。
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2019-09-23
销售行业,本月开票开出去A商品,但是进项发票的A商品还未扫描认证,账上还未入账,那本月销项发票已开出,那我成本应该如何结转呢?是否要进行暂估,如果暂估的话,进项发票会涉及到一个进项税额。那我分录应该怎么做呢?
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2016-08-19
公司4月份成立到今天都没有开过销项发票出去,但是有很多进项发票。现在公司说要解散了,那我已认证60708.40元的进项税怎么弄?还有13100.1的进项税额还没有认证。问题1、我要不要把剩下的13100.1元进项发票进行认证?然后和之前那笔未抵扣的税额60708.40+13100.1=73808.5(可抵扣税额)。2、公司现在能不能开出销项发票出去,抵掉这些进项发票?
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2018-12-26
老师,我标红的这个是什么意思,为什么是负数,84274.72是5-7月的工资,如果9月发的,为甚不在本期发生额里加起来呢
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2016-10-17
进项发票少,销项多怎么处理,可以正常开销项发票吗?有限制吗?
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2019-04-21
前期采购的商品按照9%入账抵扣进项 现在供应商把之前9%的发票全部红冲然后开成13个点的发票,现在是可以把之前那个9%的直接做负数红冲再入一笔正数,还是要做进项转出然后再入一笔正数
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2020-08-04