你好老师,因对方原因我公司需进项转出,转出如何做会计录,
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2025-01-08
异常凭证转出进项税额71690.44元,这个转出的凭证应该怎么做账?
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2023-12-18
1.进项发票认证后,有几种是属于福利费,是不是不能抵扣?2.申报增值税时,表上自动就有认证的金额,但是属于福利费不能抵扣的部分是不是要自己填上去?3.会计分录是不是可以这样写:借:待抵扣进项税额18 借:待抵扣进项税额转出 2 贷:待认证进项税额20,需要分开写分录吗?
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2018-09-14
老师,如果是本月购进,不知道用途,但后来过了几个月发放给员工呢,我是不是要做分录为待抵扣进项税额呢?等过几个月发给员工后我把待抵扣进项转到进项税额,然后又把进项税额转到进项税额转出科目呢?
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2022-03-14
进项转出的会计分录和缴纳转出税款的会计分录怎么做呢
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2017-12-14
八月份增值税报表附表二进项税额转出,这笔进项税转出的分录是做在八月份的还是九月份的账里?
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2018-09-13
7月的进项发票已经认证,对方说需要作废发票,那我是月初需要进项转出,还是做8月帐的时候在转出?
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2018-07-27
请问老师,当期免抵退税办法不得抵扣的进项税额转出额,大于当期进项税额,是不是就全部转出呢,如果转出的话。就要缴纳增值税么。
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2019-05-06
我做了一笔进项税额转出,损益也结平了,做报表的时候资产期末合计数比负债和所有者权益的期末数少了这个进项税额转出的金额,我得怎么调呢?进项税额转出会影响资产负债表的那个项目呢? 老师帮我看看 我做的这一笔进项税额转出分录对不对
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2018-08-10
简易征收的建筑行业分包款取得了专票,做进项转出,那转出的进项能按价税合计从总包款中减掉吗
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2019-04-22
老师: 请问一下,以前年度的进项税额被转出后,还能不能用现在的其他进项税额抵扣转出的应交税金。
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2022-06-06
你好罗老师,进项税额转出为负数,增值税申报表附表二进项税转出第18栏提示不准为负数,如何操作?
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2020-04-20
领用原材料需要进项税转出,领用产品为什么不需要转出,产品没有进项税吗?产品也是用原材料产的啊
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2019-01-23
借 进项税6% -137.89 销售费用-服务管理费 -2,298.11 贷 银行存款-人民币 -2,436.00 12月份的分录,会计在报增值税税时,把137.89作为,进项税转出。但是账上没有做进项税额转出的分录,导致科目余额表的进项税转出数,与增值税申报表不一致
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2020-02-16
本期只有销项税额,销项税额转到未交增值税,有一部分留底进项税额,还有剩余预交增值税,分录是借应交增值税-销项税额,贷应交增值税-未交增值税,借应交增值税-未交增值税,贷记应交增值税-进项税额转出;应交增值税-转出多交增值税。
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2020-04-22
老师,请问进项加计抵扣之后,不用缴纳增值税了,账务应该怎么处理?还需要做转出未交增值税的凭证吗?(本月公司销项为:2199000;进项为:2117000;进项税额转出为45000)。还想问下进项加计抵减的金额是2117000*10%=211700吗?
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2019-10-11
老师,您好,采购退货收到负数发票分录 入的是借库存商品负数,应交税费-进项税额负数(以前我入应交税费-进项税额转出),贷,应付账款,负数,如果入应交税费-进项税额转出,与下面的每月结转增值税中的应交税费-进项税税转出科目怎样核销? 借:应交税费-销项税额 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-进项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增 值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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2025-05-21
老师你好!请问当月有进账税额转出,月底结转未交增值税分录 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交增值税-未交增值税??
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2019-09-21
应交增值税下面的三级科目,(进项税额,销项税额,减免税额,转出未交增值税,进项税额转出),年底要将余额结平吗?二级科目应交增值税是没有余额的了
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2019-01-05
领用外购原材料,进项税什么情况下需转出,什么情况不转出
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2021-05-18