老师,请问委外加工直接销售的这个加工费挂帐应该怎么做?借:销售费用,贷:应付账款?还是借:主营业务成本,贷:应付账款?
4/1140
2022-03-06
求贷款买车分录?贷款五年
2/436
2023-08-08
个税用计提吗 我们公司员工个税由公司承担 分录我该怎么做 工资计提做的 借:管理费用工资 贷应付薪酬 支付做的 借应付薪酬贷 银存
1/995
2018-01-09
服装厂发货时的运费应该是销售费用吧,未付款,贷方是写其他应付款还是应付账款?
1/1002
2018-08-23
请问老师,公司预付款92850,借:预付账款92850,贷:银行存款92850。实际付款80000,借:管理费用80000,贷:预付账款80000。剩余12850,是客户交款,该怎样做分录呢?
1/894
2020-05-29
外贸出口退税分录,计提的时候,借方,其他营收款出退税,贷方,应交税费出口退税。收到的时候,借方,银行存款,贷方,其他营收款出口退税。这样其他应收款平了,应交税费不是挂在贷方了,怎么平
1/1001
2018-05-03
老师您好、我们单位12月份预付了15600材料款、我看会计记的借:其他应收款 贷:银行我感觉怎么不对路呢?不是应该借:预付款 贷银行吗?这个月发票回来应该是借:制造费—材料费 贷:预付账款吗?
2/668
2022-01-10
老师,计账科目错误,跨年度更正,原凭证借 主营业务成本 贷 银行存款 应付账款 更正后凭证借 长期待摊费用 贷银行存款 应付账款 请问更正时可不可以红字冲借 主营业务成本 贷 长期待摊费用?
1/1524
2019-08-06
关于增值税。计提时,有进项时:借:应交税费-进项税额100000,贷:银行存款100000。有销项时:借:应收账款xxx,贷,主营业务收入xxx,销项税额140000。那实际扣缴税款时分录怎么做?借:应交税费-销项税额40000,贷:银行存款?
1/511
2018-08-06
开销售红票再重新开正正票,借银行存款-5000贷收入-4000应交税费\增值税-1000,重新开票借,银行存款5000贷收入4000应交税费\增值税1000,请问红票银行存款用-5000还是贷银行存款5000呢,应选那种方法?
1/476
2019-06-11
公司交电费是采用的先预交,但是出纳是用的老板私人卡交的,分录我可以做成 借:库存现金 贷:其他应付款 预交电费时借:预付账款 贷:库存现金 还老板钱时:借:其他应付款 贷:银行存款 吗?
1/1614
2018-04-10
是这样做?借:管理费用-福利费400 贷:应付职工薪酬 400 借:应付职工薪酬 400 贷:其他应收款 400
3/873
2017-04-12
老师,用pos机收款入私人账户,未到账前是: 借:应收账款-pos机 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 到账后: 借:其他应收款-老板 财务费用-手续费 贷:应收账款-pos机 这样对吗?
1/1391
2019-08-27
小规模企业筹建期,小企业会计准则,实付工资6000元,个税公司承担缴纳30元,请问如何做分录? 借:管理费用-开办费 6030 贷:应付职工薪酬-职工工资 6000 应交税费-个人所得税 30 借:应付职工薪酬-职工工资 6000 应交税费-个人所得税 30 贷:银行存款 6030 以上是我的理解?还请指正。
1/1726
2019-05-21
个贷系统平账专户:收到贷款时,借:银行存款 贷:短期借款 个人还款是时,借:短期借款 贷:现金 对吗
1/863
2019-06-15
工会经费可以这么做吗?1.借管理费用 贷应付职工薪酬 2.借应付职工薪酬 贷银行存款
2/644
2017-03-19
电脑价格没超5000,当月做行不行? 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用-办公费 贷:固定资产
1/748
2019-11-01
公司现在还是亏损状态,很多支出都是老板私人的钱,那是直接借:管理等费用,贷:其他应付款,还是先借:现金,贷:其他应付款,,再借:管理等费用,贷:库存现金呢
1/941
2018-04-03
借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 老师请问,营业外收入的明细科目选哪个?
2/1496
2015-10-08
你好,企业向银行贷款,出现贷款本息和贷款还款分别是什么意思?
2/258
2023-04-04