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以个人名义代开增值税专用发票税率是多少?
2/2725
2019-10-18
A公司向B公司销售一批商品。合同约定售价100万元,增值税税率13%。双方商议交货后一年内分两次付款。合同签订日该批商品的售价为86万元,现商品发出并已开具增值税专用发票,销项增值税13万元已收妥并存入银行
1/631
2022-04-17
售给某公司A产品一批,开具增值税专用发票,价款250000元,增值税税率13%,税额32500元,货款收到存入银行
1/1935
2022-02-20
甲公司为增值税一般纳税企业,2018年6月1日销售A商品10 000件并开具增值税专用发票,每件商品的标价为20元(不含增值税),A商品适用的增值税税率为16%;每件商品的实际成本为12元;由于是成批销售,甲公司给予购货方10%的商业折扣,并在销售合同中规定现金折扣条件为2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日发出,符合销售实现条件,购货方于6月9日付款。假定计算现金折扣时考虑增值税。 (1)6月1日销售实现时: (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款2020-05-21 18:15
1/1796
2020-05-22
某服务业一般纳税人,适用加计抵减政策。2020年6月,一般计税项目销项税额为120万元,进项税额100万元,上期留抵税额10万元,上期结转加计抵减额余额5万元;简易计税项目销售额100万元(不含税价),征收率3%。发现当年4月份已认证抵扣的一张增值税专用发票开具有误,6月份申请开具了红字发票信息单,红字发票暂未收到,增值税专用发票记载的增值税税额为10万元。此外无其他涉税事项。该纳税人当期应如何计算缴纳增值税? 根据上述资料,请逐题写出计算过程: (1)抵减前的应纳税额是( )万元; (2)当期加计抵减额是( )万元;
1/3006
2020-06-04
1、建筑业小规模有限公司可以申请通用机打发票吗?发票上合计金额是否含税?与增值税发票有何区别?2、申请通用机打发票一联式应如何做账?3、申请通用机打发票后,增值税季报仍旧是每季度不超9万免交增值税么?
1/731
2018-03-31
老师,取得一项增值税专用发票,发票上的单价数字移到外框线外了需要对方重开吗
1/1045
2016-10-27
甲公司为增值税一般纳税企业,2018年6月1日销售A商品10 000件并开具增值税专用发票,每件商品的标价为20元(不含增值税),A商品适用的增值税税率为16%;每件商品的实际成本为12元;由于是成批销售,甲公司给予购货方10%的商业折扣,并在销售合同中规定现金折扣条件为2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日发出,符合销售实现条件,购货方于6月9日付款。假定计算现金折扣时考虑增值税。 (1)6月1日销售实现时: (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款
1/1146
2020-05-21
委托A公司代销产品100件,协议价110元/件,制造成本为70元/件,增值税税率为13%公司把全部产品出售后送来代销清单时,工厂开具增值税专用发票,发票上注明售价为11 00增值为1430元。
1/883
2022-10-21
老师,想问下,当月的专票,我开了红字人信息表了,冲红了,怎么办?现在看汇总表里还有二张专票,税额还是二张发票的税 额,怎么办?
7/987
2020-09-01
老师,我有一张11月开的发票税率为13%开错为0%,这张发票在12月已开红字了。那我现在11月的增值税表应该怎样申报?
2/545
2019-12-10
如果想要申请专票开千万额度的发票,有什么要求?
1/629
2018-01-09
请教老师:增值税专票跨月退回开具红字发票后,当月会计处理作上月相同的负数分录就可以了吗,上月已抵扣的不做帐务处理了吗
1/512
2019-12-17
本月单位申请了两次红字发票,每次的进项税额都是2万。第一次的红字发票对方已经作废了。为什么纳税申报进项税额转出填写2万不通过呢?
1/633
2019-02-18
老师您好!我10月份开的增值税专用发票,现在对方说税号错误退回重开,请问老师该如何办理专票冲红,重新开了专票又怎么进行账务处理?
1/969
2018-12-03
有个冲红的发票,增值税已经交了,申报的时候怎么申报
1/1800
2017-04-11
老师,红冲销项发票,申报增值税填写申报表怎么填写哇
2/534
2022-08-18
请问一般纳税人,能取得同时取得两种发票吗?一种是普通增值,另一种是专用发票,开票也能一种是普通增值,另一种是专用发票吗?做税务账肯肯要做,普通的增值,和专用增值是这样吗?还是说公司只能取得,一种要么是普通增值,要么是专用增值,开票也是一种要么是普通增值,要么是专用增值
4/683
2015-08-27
增值税专用发票下面打印偏移,销售方内容出框,价税合计出框,开票人名字偏移到备注框内,发票能用吗?
1/3952
2020-03-23
.甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元,其中销售产品应交纳28 560元,销售材料应交纳8 330元;教育费附加15 810元,其中销售产
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2020-07-31
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