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进项和销项都转平到借:应交税费-转出未交增值税费贷:未交增值税 这个金额是不是应该和应交增值税-已交税金的余额一致
1/663
2020-05-14
如果增值税月末出现进项大于销项,是否应结转至应交税费-转出未交增值税科目,体现为负数?还是在未交增值税体现为负数?
1/1156
2018-02-22
请问月末结转增值税的时候可以直接借销项税,贷进项税,贷或借(未交增值税),不用应交增值税(转出未交增值税)这个过度科目吗
1/977
2023-03-24
灵水公司是一家主营茶叶种植、加工和销售的企业。下列各项关于该公司未来3年生产经营规划的表述中,能够体现该公司基本竞争战略的是( )。 A.茶叶种植面积年均扩大5% B.市场占有率达到行业第一 C.与某茶叶科研所建立战略联盟,茶叶加工达到行业领先水平 D.率先开发适合不同体质消费者饮用的特色茶
1/156
2024-05-20
老师您好。上月未开票收入5000未计增值税销项。但是已经按实际收入包括这5000报税了。这个月分录如何调整。如何把销项补进帐里
1/336
2019-05-17
老师, 外币财务报表折算, 所有者权益项目,除未分配利润外 其他项目按发生时的即期汇率折算, 问, 未分配利润按什么汇率折算?
1/1771
2021-05-29
未税总额的税额 和 各单项相加的税额 不一样各单项税额相加比未税总额的税额 多出来2分钱 这样开出的发票 给客户 可以吗
1/1058
2019-08-14
怎么没有财务报表申报,未申报选项,税局柜面说四季度的没报,但是1.20前没有申报选项,现在也没未申报提示;12月份成立的公司
1/607
2021-02-23
1.购入一批A材料,买价100万元,增值税13万元,运费10万元,增值税0.9万元。材料未入库,款项用银行存款支付。 2.购入B材料一批200万元,增值税26万元,材料已验收入库,款项用商业汇票结算。 3.上述A材料到货,验收入库 4.购入一批C材料,买价300万元,增值税39万元,材料已验收入库,至月末,结算单据尚未到达。 作以上经济业务的会计分录
1/4593
2020-05-26
未开票收入如何做账
1/645
2017-06-30
未开票收入怎么做账
1/715
2021-03-04
你好,未过账什么意思
1/2067
2021-09-14
本月有认证了的进项税额和待抵扣的进项税额 没有销项。月末用不用将进项税额转去未交增值税里
1/624
2018-10-16
老师好!请问结转增值税分录怎么做?我觉得应该是,借销项2,贷进项1,贷应交税费—未交增值税1。而我看到新公司,计提增值税:借:应缴税费-应交增值税-转出未交增值税1,贷应交税金-未交增值税1(进项销项没有结转导致科目余额表期初数很大)
1/613
2019-10-06
老师,24年11月我的进项税大于销项税,结转后我的未交增值税就在借方,那么我交12月的增值税,如果销项税小于我的未交增值税借方金额,那我的会计分录是不是这个做:借:应交税费_应交增值税_销项税额 XX 贷:应交增值税-未交增值税
1/34
2025-01-09
假如进项9万,销项10万,分录这么做对吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额10万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额9万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万 贷:应交税费-未交增值税1万
1/1743
2020-07-10
1到9月增值税应纳税额为0, 10月销项-进项=100,凭证凭证分录为借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费—未交增值税100, 11月销项-进项=-300,是否应该做分录借:应交税费—未交增值税100 贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)100?
1/1607
2020-01-21
你好,这个月收入如图,那我结转未交税金到时候在借方还余留1341的进项,那申报表上会不会余留呢。
1/652
2019-11-02
请问老师,工程项目2016年末已完工,当时未开销项发票,也未取得成本票。2019年才开发票给甲方,那现在能让供应商补开成本票吗?
1/609
2019-05-30
老师,本年有未完成的项目,本年收入如何界定呢(有2020年项目的收入)是:本年开票金额-以前年度收入 %2b本年已开票未收款金额吗?
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2022-01-12
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