供应商给我司开发票,开错了我司的银行以及银行账号,有没有影响?
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2019-10-19
老师,请问收到一张银行承兑,又付给供应商了,应该怎么做账?
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2020-04-20
你好老师,请问我公司先收到保险公司赔偿款,我是先这样入账的借银行存款,贷其它应收款-保险公司。然后我公司用此款修车已拿回来修车发票。请问老师拿回来的修车发票怎么入账啊!谢谢!
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2021-07-04
有一笔应收款,期初的时候没有设置期初余额,现在回款了,要怎么处理,借:银行存款 贷:不知道记什么了
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2017-03-02
银行账的余额和会计的账对不上,用其他应收还是用啥科目调一下呢
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2017-01-10
您好 如果我要用其他应付款来支付应付账款 这账务如何处理 谢谢 有老师回复说 借应付账款 贷其他应付款。 请问那么支付他们的银行存款怎么办?
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2022-06-07
A货款一共10000元,上半年银行付了一半的货款5000,做了 借:应他应收款:5000 贷:银行存款5000,剩余货款年底都付了银行转帐5000,这个凭证我应该怎么做?剩余的凭证怎么做?
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2018-12-28
内账,出纳给别人报销时少收了0.87元,所以做出来后和她相差0.87元,请问这种情况怎么解决,因为这是内账出纳这0.87元不不返回,请问怎么处理,昨天老师说做在费用里,借:银行存款账务费用0.87,贷:其它应收款,怎么理解
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2017-01-05
给供应商汇款后,都是用银行回单做帐,正规是要对方再出个收据吧
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2017-06-26
残疾人就业保障金申报,老师我们是按季度缴纳的小规模纳税人,应安排的比例为0.015,我上年度在职人数为3个,每人每月都是5000请问我算出来这季度是不是应纳税额为675,然后因为满足少于30人,最后应纳税额为0
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2022-04-12
老师你好,既然是上个季度的通讯费,①、根据权责发生制原则不是应该在上个季度就得先做计提:借:管理费用—办公费4360 贷:应付账款—***公司 4360 然后,等本月支付且拿到发票时:借: 管理费用—办公费 -360 应交税费-待认证进项税额一般计税项目 360 应付账款—***公司 货:银行存款—建设银行 的吗??? ②、上个月通讯费是不是还得分摊到每个月呢???
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2019-11-28
对公已付,进项发票未开进来,做账借应收账款 贷银行存款,发票到了以后借库存商品/固定资产,应交税费进项税额,贷应收账款对吗
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2025-06-10
公司刚开筹办中,公司法人及服东转入10万但备注是借款,不是投资款,没有认缴股权,我只能借:银行存款 贷:其他应付款,那我们还需要交印花税吗?
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2022-02-12
老师好,劳务费的个税,公司来承担了,我应该如何做账呢?还用经过个人所税税的科目吗? 借:应交税费-应交个人所得税 贷:营业外支出 借:营业外支出 贷:银行存款 对吗?
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2024-06-25
老师,你好。就上次问的专项应付款的事,如果有进项税,分录要怎么作呢?借:专项应付款 应交税费-进项 贷:银行存款吗? 是用:递延收益这个科目也可以吗?
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2020-12-12
(2)中另支付的相关税费为什么计入投资收益啊,不是应该计入应交税费-应交增值税(进项税额)吗?
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2020-03-10
不是不含税吗,为啥还做价税分离第三小题为啥不算应付职工薪酬
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2021-04-28
你好,我们是新办企业,初次购买金税盘,费用全部抵扣, 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 200 贷:管理费用200 因为没有销售,月末 应交税费-应交增值税(减免税款)200 借方余额为200,需要结转吗,还是就保持应交税费-应交增值税借方余额,如果转出如何转?
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2019-05-29
为什么我们收到一张租金的专票,用开支票给她,我们做的分录是借管理费用租金,借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款。而不是这样做分录,借管理费用租金,借应交税费应交增值税进项,贷应付账款公司名称,等付款的时候做借应付账款公司名称,贷其他货币资金
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2019-06-24
位于某市的甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品的生产和销售业务.已知, 销售货物增值税税率为13%;交通运输服务增值税税率为9%; 高档化妆品消费税税率为15%; 城市维护建设税税率为 7%:教育费附加比率为 3%。2021 年 12 月有关经营情况如下: (1)销售自产高档保湿精华,取得含增值税销售额 3390000 元: ← (2)将自产 400 瓶高档保湿精华移送专柜样品展示区给客户试用,含增值税单价 565 元/ 瓶,成本 200 元/支,成本利润率 10%。+ (3)将自产的高档眼霜移送至本市自设非独立核算门市部,成本价 92 元/支,门市部对外
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2022-12-08