内账,出纳给别人报销时少收了0.87元,所以做出来后和她相差0.87元,请问这种情况怎么解决,因为这是内账出纳这0.87元不不返回,请问怎么处理,昨天老师说做在费用里,借:银行存款账务费用0.87,贷:其它应收款,怎么理解
紫嫣
于2017-01-05 11:47 发布 838次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

你好,这笔款项是费用还是收入,费用怎么能转为收入呢
2019-12-12 17:30:29

你好,如果属于出纳责任承担计入其他应收款,如果别的原因可以计营业外支出
2017-01-05 11:49:50

你好!你借给他的时候,借其他应收款 贷银行存款
平时的费用有多少报多少,借:费用 贷:银行存款 年终 再借:银行存款 贷:其它应收款
2017-08-17 16:28:40

这个个人借支额度较高。
平时报销
借:费用
贷:银行存款
年终还款平账
2017-08-17 16:16:05

您好,我们直接冲成本费用 借::银行存款(正) 管理费用-快递费(负),那个其它应收款--个人要平账的
2023-04-18 12:15:59
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