1、应交税费——预缴增值税与应交税费——应交增值税(已交税金)用法有什么不同
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2021-10-26
老师想请教你一下,出口销售额为什么不按实际的938242.30元来填,,实际的应交税费-应交增值税(出口抵减内销应纳税额)不是应该比15300.88大吗?
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2020-06-18
新到一家人力资源公司,现在有些账务问题处理不了,这边为客户代发工资,但是以前都是收到工资做收入,转成本的时候没有做应付职工薪酬,只是做了其他应付款,现在要报个税,该怎么处理
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2019-03-12
你好老师,当月待认证进项税额,在资产负债表中是和应交税金——未交增值税贷方余额合计填在应交税金科目中吗?另外把为认证的进项税额,做在待认证进项税明细科目中是不是有人为调税嫌疑?
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2022-04-12
老师 计提个税的会计分录
借:应付职工薪酬-工资
贷:应交税费-应交个人所得税,我们同事把借方改成其他应收款-代扣代缴个税可以吗
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2022-11-24
小规模企业 季末结免交的转增值税 是借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 还是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 同时借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-免税收入?
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2018-07-10
我们公司进项数额和销项税额直接结转到应交税费-应交增值税-未交增值税,可以吗?,没有设应交税费一应交增值税一转出未交增值税和:应交税费一未交增值税科目
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2020-06-04
我客户是代缴社保,代发工资的人力资源公司,(一般纳税人),差额征收会计分录怎么做?
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2019-11-20
您好,请问 提供人力资源劳务派遣服务,代发工资社保,开具普通发票适用税率是多少?
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2020-10-12
计提工资 借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬 5000发放工资 借:应付职工薪酬 5000 贷:其他应付款-社保409.9 其他应付款-公积金 153 应交税费-应交个人所得税 28.11 银行存款 4408.99第二种 计提工资:借:管理费用 5000
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2017-09-15
六月有进项失控,我做的是:借:库存商品 应交税费~应交增值税~进项税 贷:应付账款借:库存商品贷:应交税费~应交增值税~进项税额转出借:应交税费~应交增值税~进项税额转出贷:应交税费~应交增值税~转出未交增值税借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税贷:应交税费~未交增值税可是我不知道这笔进项失控业务 库存商品(购入金额部分+进项税额转出部分)该怎么结转?麻烦你帮我解答,谢谢!
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2018-07-03
应交税费明细科目在资产负债表里,余额借方体现在其他流动资产里,贷方余额直接体现在应交税费里,这样合理吗?
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2018-12-27
例如我有进项税额2000元,我做了借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2000 还要做进项税额转出这一步:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 是这样吗?请问,进项税额转出,转那个金额?
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2018-04-02
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷:应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目,
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2019-03-07
梦晗公司本月销售产品200W元,均已开具专票,月末客
户翰武公司退货10 W元;出售交易性金融资产上佳股份股
票20000股,市值20元/股,买入价17元/股,出租给玥婷
公司的包装物损坏,没收其押金2W元;本月购入材料
100W,专票,向农户收购草鸡蛋1W(扣除率9%),员
工因公出差大巴票103元,获得电费发票 1.5W元13% ,
电费单价2.5元/度,公司食堂用电1000度,员工宿舍用电
2000度,请计算梦涵公司本月应交增值税税额为?
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2023-12-30
老师,小规模纳税人季度不超过45W的普票收入,应交税费那里应该填应交税费-应交增值税-销项税额还是应该填应交税费-应交增值税-减免税款呢?
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2021-10-13
实收资本计提印花税的分录是借应交税金_印花税贷应付账款_印花税么
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2018-11-07
应交增值税账上余额与申报表留抵余额不一致,账上比申报表多1800多,不知道什么原因怎么办
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2016-03-07
我们公司是小规模企业,每月收入是不是都要提“应交税金——应交增值税”?
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2016-03-08
每月工资是148000,按劳务报酬应该交多少税
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2022-04-18