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老师你好,请问小规模纳税人增值税未到达起征点,那账上应付增值税怎么调整呢? 当月开票时已按票面入帐应交增值税, (开票时入账, 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税金—应交增值税) 到季末汇总,未达到起征点,那帐面的应交增值税,应该怎么调整呢?
1/499
2019-10-21
1月份不是有个税手续费返还政策钱打到公司了,但我在做增值税报表的时候不知道这个要交税的,就没有把这笔钱做到应交增值税里面去。1月份的增值税报表 都做好提交 了,增值税也交过了。是不是增值税就不能再重新 改报表重新申报了?
2/843
2022-02-21
老师好!在建筑行业里面预收工程款时要注意一件事情:预收工程款是需要预交增值税的,按2%来预交。如果项目是在本地则就在本地的税务局进行预交2%的增值税,如果项目在外地就需要在外地的税务局预交2%的增值税,等到企业正式交增值税的时候在外地的机构再交7%的增值税。如果企业不预交增值税会有涉税风险。对吗?
4/1930
2022-10-06
物业公司营改增后,停车场收费和电梯广告收入究竟是按5%交增值税还是按11%交增值税
4/2885
2017-06-10
房地产企业销售已完工未进行土增清算的房产,现不用预交增值税了,本月抵减后也不用交增值税,土地增值税预征为(预收款-应预交的增值税)*预征率。如果本月收款50万元,应预征的士地增值税为(50万-0)*0.015的结果吗?谢谢!
1/494
2023-03-15
一般纳税人公司,开一笔增值税专用发票。不考虑交增值税。因为有留底。还会交哪些税???
1/482
2019-03-31
小规模企业,开发票产生应收账款,税金是记应交增值税的未交增值税还是销项税额?
1/1087
2019-05-05
因为买东西和卖东西都要交税,实际交的税是买东西的,卖东西的时候可以抵扣买东西的税(因为之前已经交过了)所以只需要再交卖东西的增值的那部分税,所以一般企业交的税就是进项的那部分的税和增值的那部分的税,对不对?
1/1532
2022-07-15
小规模企业,税务自查时查出,2019年有笔收入未入账,开的是专票,要求补缴增值税,实际是上年发票开重了,全部联次都在我们这,没入账,今年得冲红,增值税已补交,请问下补交增值税和补记收入和冲红的分录怎么做?谢谢
2/775
2021-08-05
收到增值税留底退税, 借:应交税费——应交增值税进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税 进项税额 借:其他应收款——应退期末留底税额 贷:应交税费——应交增值税 进项税额转出 收到时: 借:银行存款 贷:其他应收款 —应退期末留底税额 请问老师是这样做账务处理吗
7/378
2022-05-11
老师一般纳税人增值税余额是负的在贷方什么意思,应交税费未交增值税余额在贷方啥意思
1/488
2020-07-04
请问老师这道题的答案转出未交增值税107339.86是怎么来的?为什么呢?销项税额340946.73为什么结转至转出未交增值税呢?
9/284
2022-03-31
请问,月底进项税额大于销项税额,而且有进项税额转出,如何做分录结转到转出未交增值税分录
2/407
2022-09-05
请问这个预缴税款我做的对吗?[图片][图片][图片] 老师,那这里摘要说转出已交增值税,科目是转出未交增值税,感觉有点矛盾,应该怎么理解 有老师说没问题 有的说有问题
1/225
2022-08-15
老师 减免增值税这么做对么?期末应交税费-应交增值税-减免税额的余额应该怎么处理呢?
1/1052
2019-12-26
进项大于销项,涉及到以下科目,可以这样做分录吗? 借:销项税额 进项税额转出 转出未交增值税 贷:进项税额 还需要再结转“转出未交增值税”吗?
1/68
2024-01-12
做进项税额转出的时候,借原材料-甲 贷进项税额转出 结转增值税的时候借“销项税额 进项税额转出 贷 进项税额 转出未交增值税 在借 转出未交增值税 贷未交增值税 ,进项税额转出一借一贷已经冲减,但是相当于之前的进项税额还在,没有冲减掉 ,这还是相当于进项税额多了吗
1/927
2022-01-13
老师,我们销项税额是3万,进项税额是1万,转出未交增值税是2万,那是不是应交增值税就是销3万-进1万,再加上转出未交增值税2万,总共应该缴纳是4万的意思?
5/641
2022-04-14
你好去年的应交税费应交增值税免税没有转入营业外收入怎么办,今年的汇算需要调整吗
1/2032
2022-05-27
转出未交增值税的金额是等于销项税额-进项税额吗
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2023-09-05
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