送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-07-14 17:53

你好,原来的进项在未交增值税里了,如果你之前进项大于销项有留底的话未交增值税余额应该在借方的,这个月你还是和上次一样转就好的

^_^Dm 追问

2020-07-14 18:17

但是老师,我做完后,软件里要我计提地税,但是我不要交增值税啊

徐阿富老师 解答

2020-07-14 18:19

你好,可以修改为0或者取消不计提的

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 做这个的
2021-02-21 14:29:04
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-04-08 09:41:51
你好,你具体的问题是?
2016-10-13 12:58:26
你好,可以直接写一下面的一笔分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2018-09-07 11:57:29
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