老师初次买打印机航天发票打印机分录是不是就是借管理费用办公费借应交税费应交增值税进项税贷银行存款啊,根据那边开来的发票
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2020-02-27
老师好!如果已付水电费,次月才开出发票,可不可直接做分录 借:管理费用-水电费;贷:银行存款,把次月开出的发票直接附在付款凭证那里?
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2020-10-10
本月取得过路费发票,发票中的进项税下月抵扣,本月的会计分录这样写对不对 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
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2021-09-09
客户已经打款,银行卡上也已经收到钱,货物已发,怎么做分录,是借:银行 贷:主营业务收入 应交税费 我想问一下哪银行账怎么做
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2016-09-05
如果有银行进账单和销项发票 分录应该写 借 银行存款 贷 应收账款 还是应该写 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费销项税
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2019-01-05
10日将一批实际成本为¥1,000,000的A材料发完乙公司进行加工材料加工后,成为B材料,以银行存款支付加工费及辅料费取得增值税专用发票上著名的加工费¥150,000增值税税额为1.95万元的分录怎么写?
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2022-12-29
甲公司向乙公司销售一批货物,价款为200000元,并开具增值税发票,采用委托收款的方式结算,用转账方式缴纳银行手续费5元(1)编制甲公司分录(2)编制乙公司分录乙公司收到甲公司的凭证及相关单证,发现多出货款80000元,增值税也相应的多计,乙公司对多计部分拒付,协商解决后,甲公司同意多计部分拒收3.编制乙公司分录4.编制甲公司分录
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2021-12-14
工资发放和计提,还有社保费的账务处理是这样吗? 发放上月工资: 借:应付职工薪酬-工资×× 贷:其他应收款~社保×× 银行存款×× 计提本月工资: 借:管理费用-工资×× 贷:应付职工薪酬-工资×× 付本月社保费: 借:管理费用-社保×× 其他应收款-社保×× 贷:银行存款××
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2019-06-18
你好,我们建厂初期花费的水费,电费,承包出去的人工费,购买的各种建厂材料等,等发票来了,直接计入在建工程,待固定资产建设完成之后,我就直接进行对转,对吗?还有,单位购买的车辆有增值税专用发票,为什么不能进行进项抵扣?
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2017-07-31
去年付款商标申报服务费但未收到发票,会计分录直接做成借:管理费用 贷:银行存款 今年收到发票,会计分录该怎么做?
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2019-01-25
是不是所有行业的一般纳税人发生了路桥费,都可以按3%计算抵扣,除了这个路桥费,还有没有其他发票是计算抵扣的
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2017-02-22
老师,2024年的费用发票,2024年开的发票,但是2025年才报销的,我做账要怎么做?可以用银行报销吗?摘要:2024年费用报销可以吗?
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2025-01-05
老师 ,你好,请问在计提当月发生的电费时,会计分录是怎么做呢,在下月收到发票银行存款支付电费,分录又怎么做呢
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2016-09-24
收到银行开的手续费增值税专用发票价税合计数175,发票已经认证,但之前175元全记入财务费用,会计分录怎么处理
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2019-04-09
请问老师,酒水批发零售的小规模企业,想给进货的公司开酒水陈列费的发票能开吗?陈列费的行业代码应该是什么?
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2021-12-20
,研发费用支出中,固定资产加速折旧金额可以一次性全部进入当期管理费用吗?如购研发用的设备200万,可于购买的次月全部进行管理费吗
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2018-05-06
现在手里有银行回单 和近期发生的费用。现在只有一笔预收账款 费用都是在预收账款那笔钱到了之后发生的 是不是不能做开办费了
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2019-04-03
3月预付了一笔3年的广告费没收到对方的发票。做的借预付,贷银行 4月收到发票 按费用名称分摊到每个月 借:费用 贷:预付。 请问分录有问题没得 或者还是第一付款的时候就借:长期待摊费用 贷:银行,然后按每月摊销
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2019-05-16
3月预付了一笔3年的广告费没收到对方的发票。做的借预付,贷银行 4月收到发票 按费用名称分摊到每个月 借:费用 贷:预付。 请问分录有问题没得 或者还是第一付款的时候就借:长期待摊费用 贷:银行,然后按每月摊销
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2019-05-16
开户行的利息收入是冲财务费用吗?还有开户行的卡费是出财务费用吗?
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2017-01-04