增值税纳税申报表里面,本期未开票销项为0,那进项栏,是不是要把本月取得可抵扣的税额累计填上去?
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2019-04-08
老师我12月份忘记认证,下个月做留底税额抵减欠税,他是不是包括地税欠的费用,而是包括国税的滞纳金是不是也包括
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2016-01-13
增值税专票勾选认证平台出具的抵扣统计中的金额一列是含税还是不含税金额?一列是税额,税额就是我当期可抵扣的
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2019-07-04
本月一般纳税人转为小规模纳税人,发票已认证,账面上的留底税额要如何处理?
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2018-11-14
这个月的销项合计是106132.25元,其中11点的税额是77297.3元,3点的税额是28834.95元,本次申报的进项是107682.28元,那本月我的应缴税额是多少,假若上月没有留底,本月的留底数是多少
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2016-12-06
进项发票抵扣后,有留底,如何申报不让有留底呢?
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2024-02-01
筹建期,去国税报到过了,12月份要在网上申报,可是地税上没有需要申报的事项,是要去地税报到吗
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2018-01-13
上期有预缴增值税,本期怎么抵扣?我看增值税申报表没有预缴这一项
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2018-10-15
老师,上个月的增值税发票有一部分我没有抵扣了没有留底,但是账我已经做了,那税我怎么结转呢?
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2020-05-09
老师,我们公司10月份留底是20000,这个进项是500,销项是3000;综合下来留底17500;期末需要做结转应交增值税的分录吗?分录怎么做,是借:应交税税费-应交增值税-销项税3000 贷:应交税费-应交增值税-进项税 500 差额贷:应交税费-待抵扣进项税 这样对吗?
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2024-12-05
生活性服务业当期可抵扣进项税加计10%抵减应纳税额那么计算城建税的时候也是按抵减后的数额计算是吗
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2019-12-03
请问进项加计抵减10%,由于我期初有余额4000,本期有发生额2000,本期只想调减4000,理应有余额2000,但是系统提示本期可抵减额和本期实际抵减额必须相等。这样就会变了没有余额了吗?该如何处理才能有余额?
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2020-09-10
请问下企业收到的增量留抵退税,记账是借:银行 贷:进项税额转出 吗?应交税费-进项税额转出月底需要结转到未交增值税吗?
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2022-01-06
一般纳税人,增值税前期有可抵减的余额(不是免税额),并抵减后还有可抵余额,没有其他未交增值税,请问需要做分录吗,如需要,怎么做?
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2021-10-17
利润表不是有本期发生和本年累计额吗?怎么是上期金额?上期金额=上年该期?假如编制2月利润表,那么上期金额填的是上一年2月发生额?实在理解不了
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2019-12-08
季度申报利润表上期金额是上季度金额,还是上年同期金额啊?
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2017-10-17
老师好,我是一般纳税人,本月取得的进项税额不想认证,留在后期再认证,暂不认证的进项税额计入哪里?谢谢
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2017-11-30
利润表不是有本期发生和本年累计额吗?怎么是上期金额?上期金额=上年该期?假如编制2月利润表,那么上期金额填的是上一年2月发生额?实在理解不了
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2019-12-08
小规模纳税人利润表里的本期金额和上期金额是不是就是本季度和上季度的数额?
2/2593
2018-10-18
免抵退的科目,应交税金——应交增值税(出口退税)这个科目,希要结转吗?如果不结转,余额一直保留吗?
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2017-12-28