老师,请问委外加工直接销售的这个加工费挂帐应该怎么做?借:销售费用,贷:应付账款?还是借:主营业务成本,贷:应付账款?
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2022-03-06
付给百度一笔推广费,但是发票还没回来,记账分录可以这样写吗?借:其他应收款---百度 贷:银行存款等发票回来,再做借:广告费 贷:其他应收款--百度
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2018-09-14
老师,已出售的产品帮客户进行委外维修的费用,员工垫付的,这么记账可以吗? 借 主营业务成本维修费 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
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2019-10-11
借:其他应收款 1000,应交税费—应交增值税(进项)160,贷:银行存款 160,同时,借:其他应收款 160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出) 160;可以这样做分录不
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2018-07-05
付款单位付了一张电子承兑,几家协商着分款,单位扣其他单位的汇款手续费应该冲财务费用呢还是做营业外收入
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2018-08-08
借:银行存款 财务费用 贷:短期借款 这个分录怎么拆成两笔
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2019-08-14
对方开来发票,还没付款,做分录,是不是借,费用。贷应付帐款
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2017-03-17
预交电话费的会计分录为什么是 借:应付账款 贷:银行存款
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2019-09-05
支付代账公司费用1700元,原会计这样做 借:管理费用-服务费 1700 贷: 其他应付款-XX代账公司 1700 借:其他应付款-XX代账公司 1700 贷:银行存款 1700 ①不太理解,不可以直接这样做吗 借: 管理费用-服务费 1700 (摘要:支付XX代账公司服务费) 贷:银行存款 1700 ②这笔费用可不可以直接归为管理费用-办公费啊
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2024-08-19
计提社保 借管理费用——社会保险费, 贷应付职工薪酬-社会保险费 借 管理费用——工资 制造费用——工资 销售费用——工资, 贷 应付职工薪酬——工资 其它应付款--社保代扣代缴 其它应付款--个税代扣代缴 发工资就是, 借 应付职工薪酬--工资 贷银行或现金 公司交社保就是 借 应付职工薪酬--社会保险费 其它应付款--社保代扣代缴 贷 银行存款 剩下的其它应付款-个税
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2014-09-24
老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
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2016-02-25
我还是没弄明白税控维护费抵减时结转的分录,是这样写吗?发生时,当月抵减:借 管理费用/办公费 280 贷 银行存款 280 借 应交税费/应交增值税/减免税款 280 贷 管理费用/办公费 -280结转时:借 应交税金/未交增值税 280 贷 应交税费/应交增值税/减免税款 280
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2018-04-25
黄河公司2019年2月销售产品10000台,公司承诺在产品出售后两年免费保修,根据经验判断,约5%产品需要返修。预计每台产品保修费用100元。 要求:(1)预计的保修费用如何账务处理? (2)形成的负债计税基础是多少? (3)还有哪些项目在预计负债中核算?可举例说明
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2022-12-06
求贷款买车分录?贷款五年
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2023-08-08
我公司向政府的林业局每年年未时一次性交纳次年的荒山承包费,再把荒山承包给各承包户种植,于次年年中时一次性收取各名承包户土地承包费。公司收入为承包费的差价。问:分录如何做?
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2019-10-17
去年有笔费用不该做,当时是 借:管理费用 100000贷:其他应付款;我今年是不是做 借:管理费用 -100000 贷:其他应付-10000,借管理费用 100000 贷:以前年度损益调整
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2017-03-29
你好老师,增值税不用未交增值税,直接做借:应交税费—销项税 贷:应交税费—进项税 贷:应交税费—已交税金 借:应交税费—已交税金 贷:银行存款
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2021-07-12
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入和 借管理费用,贷银行存款/库存现金 同时 借营业外收入/应交税费, 贷管理费用 这两种分录如何区分
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2016-11-30
老师好,请问公司使用财付通收款后第二天到账,我做的分录是 收到款时借:其他货币资金贷:主营业务收入应交税费款 款到账时:借:银行存款财务费用_手续费贷:其他货币资金对吗
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2022-01-05
支付银行利息必须要计提吗?不能直接做借财务费用,贷银行贷款吗?
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2019-07-03