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根据应收账款,进项税额,怎么计算需要购买多少发票?
1/675
2019-04-01
老师,5月公司开发票 借 应收账款 10000.04 贷 主营业务收入10000.04 然后对方打过来的时候 借 银行存款 10000.40 贷 应收账款 10000.40 对方多付了0.36 但是,年终了发现最后账上又应收账款科目又少了0.36 这是为啥呢? 您好,年终应收账款科目是不是贷方余额 0.36? 最后12月 我得应收账款余额在 借方 借方与实际是少了0.36 贷方为0 银行存款增加了0.36 这样是对的吗?
1/141
2021-01-13
老师,能解释下,应收账款周转率,应收账款周转天数和应收账款周转期有什么区别吗?
2/8916
2021-07-24
计提出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-增值税-外贸进项税,收到钱时,借银行 贷其他应收款-出口退税可以这样写分录吗?老师我本月认证了出口退税发票后如何写分录呢?
5/592
2022-04-14
当月销售商品,当月退货,发票还没开,退货分录咋做?我看我同事做的是借应收账款,贷主营业务收入,应交税费增值税销项税额,退货分录是直接借库存商品,贷应收账款,这样做对吗?
1/1237
2022-12-20
老师,您能详细解释下应收账款和坏账准备之间的账务处理吗?提问了还不是很理解,比如无法收回的应收账款,表明应收账款减少记贷方,为什么坏账准备也一起减少呢?不是应收账款越多,对应的坏账越少吗?谢谢老师了
1/931
2020-02-28
你好,老师!我们是挂车销售公司!我们收到客户购车款时,借:银行存款,贷:其他应付款~甲;销售的时候,甲需要我把发票开给他挂靠的运输公司,借:应收账款~A公司,贷:主营业务收入,贷应交税费。那么这个应收该如何平账呢?
1/573
2018-12-04
转账据借方是应付款电费,贷方是什么?
1/140
2022-12-15
两账对冲做什么会计利目,借应付账款5000 贷其他应收款5000可以吗
1/267
2019-01-18
公司解散清算,公司有其他应收款股东借款10万,还有应付账款20万,公司亏损,在清算的时候,股东的借款能做为股东分红来缴纳股份红利吗?
4/1442
2020-06-18
想把其他应收款调少20万,这20万调增到应付账款,这笔账如何来做?
1/1095
2018-04-17
公司的应付账款和其他应收款的数大都没有意义了,为了平账可以对冲吗?该怎么处理好呢?
4/2763
2017-03-10
为什么有的企业将借款 做到其他应收款的贷方而不是其他应付款借方呢呢
1/2207
2019-07-13
老师,小规模 开的销项税,借:应收帐款-*** 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(小规模纳税人专用)那到结转时,这个得怎么处理
11/105
2024-04-12
你好老师,问一下给客户开发票然后款也收了 分录是直接做 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 还是先挂账 借:银行存款 贷:应收账款 然后再确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 是不是两种都可以,只是第一种没有挂往来,回头查账不好查是吗?
1/2054
2019-07-22
我们单位是购入承兑支付货款,然后收现金,购入承兑的时候,借:应收票票据 100 财务费用 - 2 贷:银行存款 98 付货款时,借:应付账款100 贷:应收票据 100 然后我们卖货时,借:银行存款 100 贷:应收账款100,这样子记账对吗?请教老师,我们这么经营模式,就一直不用缴纳增值税,
2/630
2018-06-26
我公司先预付一批货款给甲公司。甲公司给我们做一件代发。预付货款时:借:其它应收款 甲公司 贷:银行存款 卖货收到钱时:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费――应交增值税 结转成本时:借:主营业务成本 贷:其他应收款 甲公司 这样可以吗?有没有错我们是小规模
1/892
2017-11-25
老师,凭证没错,应收账款我登到应付款里了,挂线就行吗[Face:118]
1/502
2018-10-26
老师,请问下有没有实际操作过往来款转实收资本的涉税处理? 1.应收款或者应付款转实收资本有什么不同? 2.实际中操作有成功过吗 3.要交些什么税 4.请详细说说,谢谢!
1/2165
2019-06-20
我的单位属于建筑施工的,挂靠在其他建筑公司,按产值来报工程款,通过建筑公司开票给业主,业主付款给建筑公司,建筑公司扣税点和管理费,材料和人工费直接建筑公司付。代付材料和人工:借:工程施工一材料(人工费)贷:应收账款。确认工程款:借:应收账款 贷:主营业务收入,可以吗?
1/1577
2018-05-01
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