员工离职但是公司还是帮他代缴社保,他每个月把企业和个人部分都打到公司账上,那收到钱怎么做账?然后每月计提他的社保怎么做呢?看下这样做可以吗?收到款做借银存,贷其他应付款;计提企业社保:借其他应付款,贷应付职工薪酬-社保;计提个人社保:借其他应付款,贷其他应收款-个人社保
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2017-07-03
公司把应收账款转让给保理公司,收回来的款和应收账款的差额怎么记?
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2019-11-08
老师,小规模 开的销项税,借:应收帐款-*** 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(小规模纳税人专用)那到结转时,这个得怎么处理
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2024-04-12
老师,专项应付款挂账,付人工费怎么处理,计提时,借专项应付款 贷其他应付款 借主营业务成本-人工费 代应付职工薪酬,这样处理对吗
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2020-05-15
收到定金时,做会计分录是:借:银行存款,贷:预收帐款。收到订金时,借:银存,贷:应付。收到押金的会计分录:借:银存,贷:预收吗?
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2019-03-24
会计分科目银行存款帐面借方是收入款项,贷方是支出款项。而在银行方面,他给企业的明细对帐单正好和企业帐面是相反的,银行对帐单上的借方是支出,贷方是收入?能给解释一下吗
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2020-03-26
民办幼儿园把收入做了 借:应收账款 贷:预收账款 后续怎么处理呢?
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2020-07-30
老师 我还是没清楚啊,冲销坏账 实际收到钱 3.冲销又可收回坏账时 借:应收账款 贷:坏账准备 4。实际收回坏账时 :借:银行存款 贷:应收账款 最后坏账不还是在贷方一直挂着吗?
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2017-06-30
有个工人三个月的工资没发,但是他本人借的有款,我记的是借:现金 贷:其他应付款-xx,借款:借:其他应收款,贷:现金,对吗?
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2017-02-16
小企业会计制度下,小额贷款公司放贷做什么科目?能不能做其他应收款?
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2016-06-12
老师,之前收到了一笔前欠货款,借记 银行存款。 贷记应收账款,但资产负债中应收帐款是负数,具体怎么操作啊,要调至预收账款吗
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2019-05-21
老师,我们公司的货损赔款,是这样做的,收到现金时借:库存现金贷:其他应收款/单位往来,在处理成本时做货损时:借:待处理财产损益;贷:原材料/大宗材料;贷:应交税费/应交增值税/进项税转出 做货损赔款时:借:其他应收款/单位往来;贷:待处理财产损益。现在要求不挂待处理财产损益,要挂营业外收入,应该怎么做账呢
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2019-11-13
这个月收到货款 但是我没有开票, 如果做账的话 借:应收账款 贷:主营业务收入(未开票收入) 应交税费-应交销项税 等下个月开票了 借:主营业务收入(未开票收入) 贷:主营业务收入 等到下个月实际开票报税的时候 在销项收入未开票收入那写-的销项金额是这样吗
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2021-05-15
#提问#计提坏账准备是,借:资产减值损失-计提坏账准备 贷:坏账准备 坏账转销时: 借:坏账准备 贷:应收账款 已确认转销的坏账又收回来时:借 应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款,那坏账准备不是增加了吗,应收都收回来了,计提时的坏账准备怎么平账啊?
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2018-10-16
老师,如果说预先付一笔款给另一家公司,那么借:其他应收款,贷:银行存款。那如果是租金呢,我们公司每月先转的租金,后面业主才给的发票,是不是也是借:其他应收款,贷:银行存款呢,还是借:其他应付款,贷:银行存款呢
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2021-06-24
借:应收保费 其他应收款—应交税费—保费 贷:保费收入 应交税费—应交增值税—销项税额—保费 这样的分录是什么意思,看不懂
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2021-06-06
比如以前年度购入固定资产帐务处理好:借:固定资产 70万元 贷:其他应付款 60万元 银行存款10万元。现在收到一笔专项资金支付欠款:收到时借:银行存款 60万元 贷:财政补助收入_项目资金60万元,现在支付时如何帐务处理?
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2019-03-11
房地产开发企业,老项目,卖掉的房子首付和贷款都在预收账款里,没有转收入,现在如何结转?收入就把预收账款里的全部转掉,成本呢,成本怎么计算?
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2017-01-12
老师您好,我公司支付加油卡油费5000元。借方是记预付账款科目好,还是其他应收款比较合适。 借 预付账款-加油卡充值 贷 银行存款 借 其他应收款-加油卡充值 贷 银行存款 哪个比较正确??? 贷 银行存款
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2021-08-10
公司收入货款3500,在货款里支出756,借贷方该怎么记啊
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2020-04-19