送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-06-24 15:08

你好    你先转 就做 借其他应付款贷银行存款。  按租期做 :借管理费用-租赁费贷 其他应付款就行了。  

无情的乌冬面 追问

2021-06-24 15:41

嗯,我是这样做的,可是为什么其他费用,预先付,分录却不一样呢。如果是我们公司预付了体系费用,是不是借:其他应收款,贷:银行存款呢

meizi老师 解答

2021-06-24 15:47

 你好  就这样来挂分录哈 ;     看你实际情况。  一般  要支付的费用 都其他应付款 来核算  

无情的乌冬面 追问

2021-06-24 15:51

老师,你的意思是我预付其他费用(不是主营业务),也可以像付租金一样,借:其他应付款,贷:银行存款  是吗,没有必要  借:其他应收款,贷:银行存款   是这个意思吗

meizi老师 解答

2021-06-24 15:57

 你好   正常是走其他应付款就行了。我实际中就是走这个科目的 。 不会走其他应收款  是的 

无情的乌冬面 追问

2021-06-24 16:32

好的,无论做其他应付款或者其他应收款,既然做的科目不一定,我想问一下,做的科目不一样,会影响结果吗

无情的乌冬面 追问

2021-06-24 16:33

是不是不会影响结果,因为他们的发票回来。就做到费用里面去了,是这样理解吗

meizi老师 解答

2021-06-24 16:37

 你好 是的。    最终不会影响你的   

无情的乌冬面 追问

2021-06-24 18:27

好的,谢谢

meizi老师 解答

2021-06-24 18:28

没事的; 希望能帮到你  

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