请问老师:有一笔4900元的钢板租赁费未开发票,汇算 问
你好!你支付的时候如何做的凭证 答
老师,季度企业所得税的申报依据是不是依据利润表 问
你好,是的,就是这样子的。 答
老师,员工报销的工伤医药费应记哪个科目啊? 问
你好,员工报销的工伤医药费,计入管理费用科目核算 答
公司月底来料 采购要求月初系统入账 这合法 问
这个月初没有来料的话,月初入账肯定是不合理的。 答
请小林老师继续回答,这种情况下,还需要修改2023年 问
你好,不好意思,麻烦发下完整题目信息 答
借:其他应付款贷:银行存款借:其他应收款贷:银行存款什么区别
答: 同学,你好 其实没有区分,其他应收款、其他应付款就是个中转科目
你好老师,去年12月份我把其他应收款款记错其他应付款了,现在才发现要怎么调,当时分录是借银行存款贷其他应付款
答: 您好 贷:其他应付款 贷方红字 贷:其他应收款 贷方蓝字
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,去年12月份有一笔错账:借:其他应付款 20000 贷:银行存款20000正确的应该是员工借支备用金:借:其他应收款 20000 贷:银行存款20000这笔账怎么调整
答: 你好,调整的分录是 借:其他应收款 20000 贷:其他应付款 20000
5fsshz 追问
2020-04-03 19:37
汪老师 解答
2020-04-03 19:43