小规模纳税人,3%减按1%,增值税申报表填写
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2020-04-04
华东公司和华西公司的所得税税率均为25%,为同一集团内的两个子公司。内部交易资料如下:2015年9月华东公司向华西公司销售商品100件,每件成本1.2万元,每件销售价格为1.5万元,货款已经收付。2015年12月末,华西公司全部未对外销售该批商品,期末该批存货的可变现净值为每件1.05万元。下列关于2015年末合并资产负债表的表述中,不正确的是()。 A 合并资产负债表存货项目列示金额为105万元 B 不需要抵销个别财务报表中已经确认的递延所得税资产11.25万元 C 合并后合并资产负债表中递延所得税资产的余额为11.25万元 D 需要抵销个别财务报表中已经确认的递延所得税资产7.5万元 为什么选D
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2020-03-13
请问应交税费-应交增值税明细账中没用减免税额一栏 那减免税额怎么填写?用红笔填写在进项吗?
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2019-11-06
甲公司适用所得税税率为25%,其20×9年发生的交易或事项中,会计与税收处理存在差异的事项如下:①当期购入作为可供出售金融资产的股票投资,期末公允价值大于取得成本160万元;②收到与资产相关政府补助1600万元,相关资产至年末尚未开始计提折旧。甲公司20×9年利润总额为5200万元,假定递延所得税资产/负债年初余额为零,未来期间能够取得足够应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异。下列关于甲公司20×9年所得税的处理中,正确的有( )。 A所得税费用为900万元 B应交所得税为1300万元 C递延所得税负债为40万元 D递延所得税资产为400万元 答案是cd请问所得税费用不是=当期所得税+递延所得税费用(-递延所得税收益)吗?为什么所得税费用是5200*25%而不是(5200+1600)*25%-1600*25%+160*25呢?
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2020-07-24
所得税季度预缴申报表里面的营业成本怎么填,必须收入减成本等于利润总额吗?还是根据利润表的营业成本填列?
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2019-01-14
下列各项中,应列入利润表中“资产减值损失”项目的有( )。 A.原材料盘亏损失 B.应收账款减值损失 C.固定资产减值损失 D.无形资产可收回金额低于账面价值的差额
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2022-05-17
资料二中,企业多记了无形资产的摊销,教材的调整分录冲累计摊销,补记递延所得税负债~借:累计摊销贷:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整贷:递延所得税负债。……我的疑问是:企业多记了管理费用导致利润减少,导致应交税费-应交所得税减少,不应该补记借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交所得税??
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2019-08-22
开票金额是含税价,做收入是不是要价税分离做,税做到“应交税费-应交增值税-减免税额”,第二步需要把减免税额,转到“营业外收入”
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2022-01-14
非居民个人经营所得的应纳税额要减去税金,居民个人减吗?
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2022-04-05
印花税不需要计提吧,印花税减半征收按全额交还是减半交
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2019-04-04
请问简易计税分包抵减税额,分包开的票是普票可以抵减吗
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2019-11-05
公司今年成立,当年利润总额负100万,其中可以按75%加计扣除的研发费用10万,不考虑其他情况,本年确认的当期所得税费用和递延所得税费用分别多少,谢谢
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2019-12-29
你好老师,进项税额到底是借加贷减。还是借减贷加
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2021-04-27
老师,进项税额加计抵减10%的计提和抵减分录咋做?
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2019-04-23
请问老师,因为疫情,第一季度土地使用税减免,需要备案,这个减征税率,减征额度,减征幅度怎样填报
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2020-04-16
开源公司2×17年 12月31 日购入价值600万元的管理用设备一台,预计使用年限6年,无残值,采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双造余额递减法计提折旧。假定开源公司各年实现利通总额均为1000万元,适用所得税税率为25%,2x19年前未计提过减值。2×19 年12 月31 日该设备的可收回金额为 420万元。2×19年因此设备影响当期所得税的金额为 () 。
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2021-12-30
一般纳税人,企业增值税税控系统专用设备的技术维护费(非首次)按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”还是应交税费——应交增值税(应纳税额减征额)?
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2018-06-04
利润表2018年年末净利润的本年累计是-170.73,2019年第一季度的利润表净利润本年累计金额应该是减去170.73的金额对吗?
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2019-04-07
小规模公司,每个季度申报企业所得税数据是利润表中的本年累计金额吗?要不要减去上季度的本年累计金额?
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2019-10-18
教材用红笔画的递2条。是不是表述不对,应该写的那个才对?
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2019-03-27