,老师,记账软件里应交增值税期初余额与增值税申报表期初留税额不一致,如何做调整分录啊?
1/968
2018-11-14
年底报表,应交税费和应付职工薪酬都️余额吧
1/458
2019-01-18
问下老师,我们纳税总额的统计到底包含哪些?
1/582
2020-09-18
老师好!我们是一般纳税人建筑公司,您帮我看看,简易计税是1966.02元,这月留底数应该是3920.25元,您帮我看看这个表是哪里填错了,谢谢!
1/190
2020-07-02
上个月留底7.03,本月会计没注意销项开到9.15万,企业交了2万多的税,是不白交了!要是控制好一年都交不到这么多增值税对吗!
1/594
2018-07-03
你好老师,我们上个月有一般计税和简易计税,一般计税有异地预交的增值税,但期末有留底不用缴税,简易计税有应交的税,怎么报税?分录怎么写
1/769
2020-07-07
专票没有认证期限,有很多进项留底,想等抵扣完再认证,长期不认证发票,现在可有关系吗?
1/1354
2020-03-27
销售货物的发票,要有审批单、发票和出库单作为凭证吗?那出库单是否复印留底,月末统计?
1/1046
2017-05-12
老师请问 去年12月的税控盘费用480元,当时按借:管理费用贷:银行,但是今年同事又给认证了,账务处理,借:应交税费,进项税额(税额)贷:以前年度损益调整,5月份做了进项税额转出,账务没做处理,现在申报表的期末留底跟账里的刚好差480元怎么调账呢?2020-07-08 14:17
7/713
2020-07-08
年底是不是需要把增值税,销项税额进项税额与超转出未交增值税做对冲分录?
1/1090
2018-01-22
老师,去年广告费留抵4000多,这张表是今年的,今年留抵这个金额是怎么算的?
4/828
2019-05-21
本月加计低减的税额没有用到就不用交税了,能留在以后期间用吗
2/255
2019-06-24
增值税申报表,期末留低税额还有差不多18万。这有没有失效期的啊
1/548
2016-08-05
老师,每个月增值税申报表上的留抵税额需要跟电脑账上哪里核对?
1/3352
2020-05-13
老师麻烦问下 增值税进项税额一般能保留多长时间可以不认证? 如果认证了 那么他的进项税是不是永久保留 总要没有销项进行抵消 保留下来的进项税一直可以随着企业生存 是这个道理?
1/1203
2020-04-09
因当月忘了加计抵减,所以增值税和附加税都交完了,现在税务局要求当月的加计抵减政策当月享受,因此去税务局更正了,现增值税和附加税产生差额,税务局把差额部分弄到了增值税留抵税中,这种情况该怎么做账?
1/226
2023-10-08
你好老师,我们公司一直亏损,期末留抵税额一直累积到5万多,本期增值税申报附表四加计抵减额进项加计数据在主表上不显示,应该填哪一列。不是应该累积到期末留抵额中吗
2/880
2020-08-05
企业3月末有留抵,怎么做留抵退税
1/605
2019-04-02
一般纳税人附表二中填第35栏次本期认证相符的增值税专用发票份数和税额?本期认证金额这个里面包括已认证的福利费进项额对吧?也就是平台认证的那个合计数(认证金额31671.23,税额3204.26)?另外福利费税转出的税额在第15行填上就可以了?还有这个月的销项税是2112.97,这个填在哪里?还有留底的950.50这个填在哪个栏次?
1/6154
2018-07-25
上年度应交税费里面有个留底税费34元,之前的会计没有把这个数字在年申报上体现出来,今年的季报这个数字怎么补上呢
1/587
2017-04-03