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这道题我没有理解思路。。原来做为办公费,现在转为做员工的奖励,那管理费应该是减少才对啊。。怎么还增加了?
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2023-05-30
老师您好,做蛋糕的个体户购买的冰箱计入管理费可以吗?分录这样写可以吗?借管理费-办公费;贷现金
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2024-07-16
田园公司开办期间发生一笔环评费89000元需要支付给颖创(收到颖创专票一张金额86407.77 税额2592.23)田园董事代垫给颖创付了53400随后,田园会计银行转账给董事53400元银行转账余款35600给颖创财务总监要求会计用预付账款把两笔账款体现付款流程,把专票的税费计入待抵扣进项,分录应该怎么做?
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2018-09-27
选择 9.某软件开发企业按照增值税的有关规定,收到按即征即退方式返还的增值税,该企业正确的账务处理为( )。 A.借:银行存款 贷:补贴收入 B.借:银行存款 贷:利润分配——未分配利润 C.借:银行存款 贷:营业外收入——政府补助 D.借:银行存款 贷:以前年度损益调整 10.税务会计以( )为准绳。 A、会计制度 B、会计准则 C、国家税收法律制度 D、财务会计 11. 对于法定减免的所得税,纳税人应( ) A、贷记“所得税” B、贷记“补贴收入” C、贷记“盈余公积” D、不做账务处理
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2021-09-27
老师,问下,现在办理企业汇算清缴退税,但是显示没有退税银行账户,这个怎么去备案,可以网上自己办理吗,
2/1650
2022-03-29
收到政府的企业扶持基金是做什么收入处理? 是否需要交增值税及企业所得税等?
1/1649
2019-02-22
建筑路桥企业的环保税大气污染物量怎么算啊
1/276
2022-06-07
请问建筑企业的大气污染环保税怎么计算申报
1/145
2024-05-15
企业购进材料发生短缺计入当期管理费用说法为啥不对啊,未说明合理非合理损耗
1/192
2020-12-28
公司加油卡主卡和副卡谁管理?
1/261
2024-09-03
92号汽油增值税发票样面几个点
1/3703
2019-09-13
成品油增值税专用发票怎么作废
1/2668
2021-09-30
购买税控设备抵扣会计分录怎么处理? 支付时, 借:管理费用 贷:库存现金等 抵减时, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用应交税费——应交增值税(减免税款) 如何结转,如果不进行结转,是否永远挂帐在账套中呢
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2019-10-31
老师,你好!我是小规模。初次购买税控盘和技术服务费一共支付480元。抵扣的分录可以这么写吗? 借:管理费用 480 贷:银行存款/现金 480 抵减增值税税额, 借:应交税费--应交增值税 480 贷:管理费用 480
2/911
2019-04-15
收到政府的企业扶持基金是做什么收入处理? 是否需要交增值税及企业所得税等?
1/838
2019-02-22
增值税一般纳税人,外地施工,开具外管证,在施工地预缴2%的增值税,回到企业开具发票11%。预缴的2%的增值税款,在申报时候是否可以进行低扣,如果可以抵扣,在填写纳税申报表中表几中的第几项内。
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2019-02-20
增值税一般纳税人,外地施工,开具外管证,在施工地预缴2%的增值税,回到企业开具发票11%。预缴的2%的增值税款,在申报时候是否可以进行低扣,如果可以抵扣,在填写纳税申报表中表几中的第几项内。
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2017-08-21
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税 率为13%。2020年2月 发生以下业务: (1) 购入-批A商品,取得增值税专用发票, 注明价款10 000元,增值税税额1 300元,款 项已用银行存款支付,商品已验收入库。 (2)购入一项无需安装的设备,增值税专用 发票上注明价款300 000元,税金3 9000 元,款项已用银行存款支付。. (3)销售一批A商品,不含税售价为15000 元,税金为1 950元,该商品成本为10000 元,款项已收到。 (4)因管理不善丢失原材料-批,该批原材 料的实际成本为100000元,增值税税额为13 000元,管理层尚未批复处理意见。 (5)针对. 上述丢失的材料,管理层批复处理 意见,由保管员张某赔偿20%,剩下的净损失 计入管理费用。 (6) 将自产产成品一批用于职工福利,成本 为500 000元,同类商品市场售价为800000 To (7)在销售商品过程中,收取包装物押金1 200元,以银行存款收讫。 (8) 购入一项专利权,取得增值税专用发 示, 注明价款500 000元,增值税额30000 元,款项已用银行存款支付。 (9)假设本月该公
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2020-03-31
老师你好!我在华润天然气公司做的土方(挖沟埋管道,还有混凝土路面破除修复)公司要增值税发票,请问税费率是多少?谢谢
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2020-06-01
老师,6月买的东西,6月到货,但是发票是7月到的,这样的话,可以把7月到的发票贴在6月的账本上吗?6月买的时候,我是借:预付账款 100 贷:银行存款100,东西到货的时候我没有做分录,现在发票到了,我可以这样吗?在6月的分录上,借:管理费用--办公用品100 贷:预付账款100 还是将这边分录做到7月份(发票到的月份)?
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2022-07-06
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