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要账款要回酒无票 借 库存商品 贷 应收账款 发给员工酒 借营业外收入-罚款收入 贷 库存商品 这样分录可以不老师,罚款收入有余额,老会计让这样做妥吗?
1/823
2021-04-05
请问库存商品赠送给客户,按照你所说的会计处理方式,借:销售费用,贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额,请问这个要开增值税专用发票吗
1/1205
2019-07-10
会计为了增加营业成本,把库存商品弄成负数了,怎么处理? 成本和库存商品对冲回?还是增加应付账款——暂估款?这暂估款需要落个人头吗?暂估谁呢
1/781
2019-06-06
老师,您好。我想请问一下,我们老板有2家食品厂(小规模、一般纳税人)。现在主要是做一般纳税人的帐,现在进原材料和销售商品基本都是以一般纳税人公司开票,现在就是很多大客户不需要我们开票,所以就直接私户转账结算了。。导致现在我们公司进项比销售多很多。但是多帐面上看,这个原材料与销售商品(因为是月饼,所以库存商品也不可能太多)的数据很不匹配。请问老师,有没有好的建议来缓解一下这种情况。
13/174
2023-10-12
老师,我们公司走的开票申请流程一般先走我这边入这个发票的成本,做的凭证是借库存商品,贷生产成本转出。入完后,税务会计再进行开票,并做相关分录。然而税务会计发现这个开票申请有问题,暂不开票,而我已经做了前面相关处理,后又做了 和前面相反的会计分录,然后就导致生产成本转出这个科目有余额,结合这个业务,我应该怎么把生产成本转出这个余额消掉啊?
1/716
2021-09-28
老师,你好,有个问题我一直想不明白,有些材料款直接可以计入成本,有些先计入库存商品,再结转成本,为什么呢?像建筑公司的,很多是接计入成本,不通过库存商品这个科目?有些商贸公司,购进来的,先通过原材料和库存商品,月末再结转成本?我搞不明白为什么建筑公司的材料可以直接计入成本?
1/415
2021-07-20
A公司期初库存原材料45000,本期购入原材料585000,期末库存原材料54000,本期耗用直接原材料576000,本期发生直接人工90000,制造费用40500,期初在产品67500,期末在产品51750,期初库存商品81000,期末库存商品101250,本期实现销售收入765000,求本期销售成本?
3/1078
2021-03-02
在库存商品贷方看到产品数量和主营业务收入看到数量不一致,是因为存在发出商品导致的么?
1/2215
2018-08-15
公司内账库存商品数量金额明细账大部分商品与实际库存对不上,而且2016.7期末月数量-18315,商品余额为负数(从2015.7开始为负数)怎样查明原因及如何处理?
1/1689
2017-08-22
老师问一下,比如我购进一批商品, 借:库存商品1000 应交税金_应交增值税(进项税金)130 贷:银行存款1130 是不是马上还要做结转成本的分录 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000
2/635
2019-06-28
老师,我在看餐饮业会计实操中,课时4里,有个假入库的问题,11月30号盘点表中假入库,借 主营业务成本 贷 库存商品,12月31号的假入库,借 库存商品,贷 主营业务成本,为什么呢,觉得12月的分录正确
1/980
2015-10-19
我们公司采用的是小企业制度,科目中没有发出商品这个科目,现在拿出库存的商品去展览,我做发出商品,但没有这个科目怎么处理? 一级科目自己加,那出来的报表也要重新设置了,报表是固定不变的
2/614
2016-09-05
这个材料入库,不是库存商品增加了,还有这个消费税,不是价内税吗?怎么不包含在委托加工物资里面呢?请老师帮忙,谢谢老师谢谢
1/1397
2020-04-04
一般纳税人,进项票已经扫描抵扣入账库存商品,现在公司转让,库存商品原法人全部带走不留给我们,账怎么处理好些
1/702
2019-04-19
老师您好,请问我购进来的时候时候是借库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款 。结转成本的话就是结转库存商品吗?
1/980
2019-04-12
老师,我们买来的液晶显示屏我不走库存商品我走原材料可以吗?原材料要结转成本吗?库存商品我知道要,原材料要吗
1/805
2020-03-25
一般纳税人 库存商品一直有一个余额0.61 不知道是什么 如果要平账的话 是不是借营业外支出-坏账损失 贷库存商品
1/287
2022-07-13
老师,公司领用了1万块钱的库存商品用在办公使用了,可以这样写分录吗? 借:管理费用 贷:库存商品 还是进待摊费用
1/1169
2020-01-12
为什么工业企业库存商品转主营业务成本时金额与生产成本转库存商品时的金额不一样了呢,是怎么算出来的呢
1/2794
2019-05-23
暂估分录 借:库存商品-10(含税)贷:应付账款-暂估当月卖出该商品结转成本(成本含税)借:主营业务成本10 贷:库存商品101. 我发现暂估存货是含税的当月结转成本(虚增)2.次月收到发票冲暂估借:应付账款-暂估10贷:库存商品10借:库存商品8.7应交税费-应交增值税进项税额1.3贷:应付账款10暂估结转成本虚增了这个咋办?
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2019-04-04
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