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增值税纳税申报表上进项份数与抵扣系统的份数一致,含税金额与抵扣系统的含税金额也一致,为什么增值税纳税申报表上税额与抵扣系统里税额不一致?是什么原因?
2/1280
2018-12-19
老师请问企业购买农产品的加计税额减征额,在增值税纳税申报表主表中是直接计入进项税额还是计入应纳税额减征额呢?
4/566
2020-05-21
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr003,异常原因:1010310006000085:《营改增税负分析测算明细表》中“增值税价税合计合计数”减掉《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第11列“价税合计”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%税率的服务、不动产和无形资产”+“11%税率+6%税率”+“5%征收率的服务、不动产和无形资产”+ 申报出现这个什么意思?
1/2625
2018-10-12
您好,我想问下,增值税纳税申报表25栏是负数,是因为之前开票开错了要缴的,那25栏的数要填到30栏吗,那这多缴的税要去税局退税吗,还是留着可以抵增值税
1/1706
2020-02-18
你好!我报税的时候遇到报税失败,调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr010,异常原因:1010310006000085:《营改增税负分析测算明细表》中“增值税价税合计合计数”减掉《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第11列“价税合计”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%税率的服务、不动产和无形资产”+“11%税率+6%税率”+“5%征收率的服务、不动产和无形资产”+,请问这是什么原因?
1/1433
2018-11-05
请问暂无收入无销项税额,所以进项发票都未认证,填写增值税纳税申报表时,未认证的进项税额要填入到"税款计算"那项的"进项税额"那一栏吗?
1/827
2020-01-15
你好老师!我想问一下小规模旅行社如何填报增值税纳税申报表的主表和附列资料。如果本季开票含税收入1000,成本800,该如何填报呢?麻烦老师解答下,谢谢
1/545
2019-10-10
出口退税认证的增值税金额,在增值税纳税申报表中填写在哪里?
1/3601
2020-02-27
老师,你好,本月增值税纳税申报表进项税额无认证0。但是本月18号有开收购农产品的免税发票,这个免税的进项税额怎么做账?
1/801
2020-04-24
我司是2020年新开的口罩厂,很多出口的单子,但由于验收晚了,2021年才3月才可以申报出口退税。2020国家政策口罩免增增值税及附加税,把申报的留底扣税额都退回来了,现在税局要求我司办理出口退税,2020年出口哦达3300万元,去年报关单申报的附加税要缴么,现在我司增值税纳税申报表留底扣税额只有几万元,要怎么缴纳才比较合理,省钱
1/792
2021-03-25
有外销业务 涉及到出口退税 在增值税纳税申报表里是否需要填写出口退税金额?填在哪一张表里的哪一项?
2/1309
2019-02-25
增值税纳税申报表里的预缴税额是由税控系统给出还是自己算出?自己算是怎么算呢?
1/2047
2017-07-21
老师,请问本月有留抵进项税,增值税纳税申报表附列资料(表二)(本期进项税额明细)这张表要填吗?是否只要填第四其他栏次这里就可以了?
1/2095
2018-06-08
老师好,小规模企业1-3月账上的增值税销项税额与增值税纳税申报表的税额不一致怎么处理?不一致的原因是账上1.2月的税率是3%,3月是1%,但是由于1-3月销售额合计不超过30万,所以适用于小微企业免税,申报表1-3月是按3%算的。
1/2303
2020-04-16
老师 请问企业本期进项转出需要计入本期入库查补税额吗?
2/761
2020-05-17
增值税纳税申报表的上期留底税额是怎么来的?这个框框的右上角的红色三角显示由核心征管上期取得,这数据不对,哪里出问题了吗
1/1802
2017-07-08
增值税纳税申报表主表14行有进项税额转岀7264.96,32行期末未缴667.07,34行本期应补退税额22998.07,32行和34行不一样是怎么回事?
2/1050
2017-02-07
适用于般纳税人的《增值税纳税申报表》, 本表所称按适用税率计税”、按适用税率计算"和"般计税方法",均指按“应纳税额=当期销项税额当期进项税额”公式计算增值税应纳税额的计税方法。
1/962
2022-04-01
增值税纳税申报表附列资料(二) 金额是价税合计金额吗?还是价税分离的金额
1/2230
2020-05-26
老师,固定资产3%减征2%进项税额,1%的税增值税纳税申报表哪个附表中填列呢
1/1532
2019-09-24
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