“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示;“应交税费”科目下的“未交增值税”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等科目期末贷方余额应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。 提问 ,那老师,应交税费-预交增值税如何列报?
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2019-02-25
老师 进项税,销项税,增值税,有什么区别吗?
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2022-03-23
只有销项税没有进项税,如果缴纳增值税
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2020-09-14
增值税销项税和进项税,需要每月结转吗?
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2022-02-17
5月一部分进项税额未认证的,记 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额, 6月这部分发票全部认证了,已经记 借: 应交税费-应交增值税-进项税额。本公司是全出口企业,没有内销,没有销项税额,6月后续这个增值税会计分录要怎么做?6月发票认证时选的是浙江版抵扣勾选,我们是生产企业,自营出口。
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2021-07-14
9月份申报8月所属期增值税时,网上申报系统申报进项的时候,未下载海关缴款书,当月海关进项税额没有进行抵扣,多缴了2万多的增值税,次月才发现的时候,系统提示已经逾期不可继续抵扣,这种情况还有办法处理吗???大哭
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2019-10-24
9月份申报8月所属期增值税时,网上申报系统申报进项的时候,未下载海关缴款书,当月海关进项税额没有进行抵扣,多缴了2万多的增值税,次月才发现的时候,系统提示已经逾期不可继续抵扣,这种情况还有办法处理吗???大哭
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2019-10-24
甲公司购入一台不需要安装的设备,买价20,000 元,运输费200元,增值税(进项税额)3 200元。全部欧项用银行存款支付,设备已经达到可使用状态。
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2022-04-19
某企业根据发生的有关购进原材料的经济业务,编制相关会计分录。 (1)从本地以支票购进甲材料,货款计3164元(其中,价款2800元,增值税364元)。材料由仓库全部验收入库,货款全部支付。(2)从外埠购进乙材料,货款计45200元(其中,价款40000元,增值税5200元),运费2180元(其中,价款2000元,准予扣除进项税额180元),随运费支付的保险费530元(其中,价款500元,准予扣除的增值税30元)。货款已支付,材料验收入库。 (3)从外埠购进材料,货款计5650元(其中,材料价款5000元增值税650元),购进材料支付运费436元(其中,价款400元,准予抵扣的增值税36元)、装卸费212元(其中,价款200元,准予抵扣的增值税12元)。结算凭证到达,支付全部货款及运费、装卸费,材料尚未到达。
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2020-06-16
老师,我的报表出现了营业外收入负数怎么办? 原因是这样的: 我当月未开发票,但是认证了发票,所以销账是0, 进项是30634.50,我做了一次结转增值税,想把应交税金-应交增值税-进项税额有借方数调到了贷方,分录如下: 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税30634.50 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 30634.50 借:应交税金-未交增值税30634.50 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税30634.50 借:营业外收入30634.50 贷:应交税金-未交增值税30634.50 我是不是从头就不该做这个凭证?那我的进项税额借方一直挂着吗?需要处理吗?
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2020-01-14
企业每个月的增值税是有要求的吗,进项不能全部勾选,要控制一定金额的增值税吗
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2022-03-30
请问老师,增值锐普通发票哪种情况下锐额记账时要做进项锐额,哪种情况下不做进项税额呢
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2018-09-14
果蔬专业合作社给我公司开的进项发票,是开的增值税普通发票,我公司能否抵扣13%的进项税额
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2016-08-31
当销项>进项,表示留底税额,要做分录处理吗?如果要的话,是用负数表示未交增值税?还是用借方表示?借:应缴税费 -- 未交增值税贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税
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2018-11-21
计算增值税销项税额
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2015-11-26
老师请问应交税费-应交增值税(进项税额转出)是借方还是贷方?减免税额是借方还是贷方
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2021-12-23
增值税进项发票可不可以不抵扣按普通发票做帐,税额很少
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2019-11-26
装修设计公司开具的增值税普通发票可以抵扣进项税额吗
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2022-03-31
装修设计公司开具的增值税普通发票可以抵扣进项税额吗
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2023-03-19
进项抵扣的税额除了增值税专票,还有什么可以用来抵扣的
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2019-03-27