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我这边 有一家客户 我们卖了机器给他 现在涉及了开票 价格1000000元因为我们这边收货款 是10%预付 货到后70% 然后留20%是给后续做保养维护的一年时间 现在对方要求我们开票 先只能开80%的金额也就是 80万元 然后让我们开票的台数写0.8台 入账后 等一年的维护保养时间到了 我们再开剩下的0.2台 然后对方把钱给我们这样做合适吗 台数开0.8台 0.2台是不是 不怎么合适 ?
1/606
2018-06-27
在应付款管理系统中,基本科目的设置应不包括() A. 应收科目 B. 应付科目 C. 预收科目 D. 预付科目
1/4003
2019-09-20
预收工程款,发票要明年才开具,对公司有什么影响?税款是等后期开了发票后再交吗?
1/906
2018-12-14
18年挂了很多的预付账款,认证了一部分进项发票,还有几张没认证,现在也没有销售此类预付的产品,向这种情况,我应该怎么处理,是把剩下的认证掉还是怎么样?麻烦老师解答下,谢谢
3/332
2019-04-29
如果6月份暂估购进1000吨*1500甲醇未收到发票,7月份收到购进A公司甲醇发票,冲暂估红字的:借:原材料-甲醇1000吨,贷:预付账款都是红字的。但是到8月份的时候发现应该冲B公司,等8月份的时候,B公司开进项甲醇发票1000吨*1500元,我做的是:借:原材料,进项税,贷:预付账款,我怎么在8月份调7月份冲错的
3/677
2016-10-05
老师,原来的分录是,借:库存商品 借进项税 贷:预付账款 这张进项票在当月已经用来认证抵扣了,次月冲红了,在次月怎么分录呢??
5/314
2022-09-28
如果6月份暂估购进1000吨*1500甲醇未收到发票,7月份收到购进A公司甲醇发票,冲暂估红字的:借:原材料-甲醇1000吨,贷:预付账款都是红字的。但是到8月份的时候发现应该冲B公司,等8月份的时候,B公司开进项甲醇发票1000吨*1500元,我做的是:借:原材料,进项税,贷:预付账款,我怎么在8月份调7月份冲错的
1/706
2016-10-05
预收账款只针对租赁业务才用这个科目,除租赁之外的预收款全部通过“合同负债”新科目核算!!! 那么预付也是这样吗?
1/6147
2020-03-19
老师,我想问一下,我们是施工建筑企业,现在开工后收到10%的预收款,本月做了税款预交,下个月要对这个10%的预收款进行纳税义务申报吗?如果要的话,怎么社保呢?
1/406
2020-06-05
公司为房地产开发,之前预收客户房款是按预测面积收取,先要结转收入按实测面积,要退对方钱倒是还没退,这个差额应做在预收账款的贷方负数吗?
1/1787
2019-01-11
收到货款,借:库存现金 30000 贷:预收账款-未开票收入 3000 货发出去了,借:预收账款-未开票收入 30000 贷: 主营业务收入 25000 贷:应交税费-销售 4250 贷:其他应付款 750 这样做对吗?
3/851
2017-05-13
请问文件规定项目部按照实际收入预缴所得税,这里的实际收入是开票收入还是抵减分包单位之后的实际收入?
1/1217
2019-12-09
服务已经实施或资产已收到,但发票未到,记入预付账款,现金流量表中,是记入哪个项目
1/1391
2019-03-29
预付账款是1600可是收到的发票金额是1550,分录可以写成,借;库存商品1550 其他应收款50 贷;预付账款1600么 ?还是不要其他应收款,直接贷1550 ?
1/767
2019-11-12
您好,我想咨询一个问题,物业公司预收的全年的物业费是收到预收账款时一次性缴纳税款,按月结转收入,还是根据财税2016年36号文附件收到时记入银行存款和预收账款,按月提供服务时按月结转收入并缴纳增值税
1/1290
2019-07-19
老师您好!装修公司公对公做装修预算时,税点是含在项目报价中还是另外收税,应收多少个税点
1/701
2020-11-26
老师:项目地预交城维税是按0.05收取的,注册地申报时是0.07,申报时需要补缴这差的这0.02部份吗?
1/523
2020-08-03
老师,厂家还回来的钱,如果:借:银行存款 贷:其他应收款 ,那我之前借方挂的预付账款,和现在贷方的其他应收款要怎么冲平呢?之前不是有挂预付账款借方增加吗?然后钱还回来,贷方的其他应收款之前没有挂账啊,意思贷方其他应收款可以对冲之前的借方预付账款吗?
1/575
2019-04-25
请问老师别人代公司付的工程款,记账是借: 预付账款工程款,贷是该应付账款还是其他应收款?
1/983
2020-12-23
付租金为什么是借预付账款,贷银行存款,不是借其他应收款,贷银行存款?
1/1526
2019-06-05
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