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老师您好: 公司购买商品用于员工福利,购买时 借:库存商品 应交税金-增值税-进项税额 贷:银行存款或现金或应付账款 发放时 借:管理费用-福利费 贷:库存商品 应交税金--增值税--进项税额转出 这样做对吗?
1/1166
2019-07-03
老师,可以问个问题吗,汽车4S店,厂家给的销售折让,本月给上月销售折让,单独给开的红字发票,如何入账?是借库存商品-折扣 负数,应交税金-进项税额转出 负数, 借,预付账款正数,是这样做吗?
2/1470
2015-12-31
公司租房子免费提供给员工当宿舍住,房东开的进项税发票,是不是不可以抵扣要做进项税转出
1/1937
2017-03-19
你好,老师我公司9月份进项税发票已在网上勾选认证抵扣申报,现发票找不到了,我想下个月申报时做进项税转出,可以吗?
3/731
2019-10-15
购买粽子月饼用于集体福利和业务招待是视同销售吗?已进项税转出,所得税汇缴要调整吗?
1/322
2022-04-22
盘亏存货涉及增值税为什么要进行进项税转出,该怎样做会计处理
1/3037
2019-11-01
老师,19年度有一笔以前年度的进项税转出,对方系走逃企业税务局要求转出,这个年报要调?
1/2038
2020-05-27
老师, 我们公司去年12月份认证了一批发票,今年3月做进项税额转出,代理记账的会计是这么做的:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税,她和本月结转增值税一起做了,这样做对吗?进项税额转出是以负数体现在3月资产负债表的应交税费里
1/897
2019-10-21
老师,客户把货退回来,之前做的会计分录是借:原材料 74965 应交税费-应交增值税-进项税额11994.48。 贷:应付账款:86959.98,退回来后我做进项税额转出按照这个分录我做了负数,做出来应交税费余额不对,老师教我一下退货、进项税额转出的分录
1/1010
2020-05-22
由于结转错误出现的进项税贷方余额怎么弄平?
1/601
2018-01-24
小企业2019年固定资产盘亏需要进项税额转出吗
1/1905
2019-09-15
有张发票过期,那待认证进项税额科目怎么转出
1/1263
2018-10-06
存货盘亏及毁损的时候,需要把进项税额转出吗?
1/3675
2019-03-27
老师请问进项税额不能抵减,转出如何做分录呀
1/348
2021-01-13
自然灾害造成的原材料盘亏进项税额用转出吗?
1/2616
2021-09-22
老师实务中进项税额不得抵扣是不是必须转出
1/1160
2023-03-16
请问 老师之前会计没有将进项 销项做转出
1/506
2018-09-30
那转出那个销项和进项的分录不用做的?
1/720
2017-10-20
物业那个账,是只有销项比进项大就得转出去吗?
1/535
2017-10-12
增值税销项税额,进项税额,怎么结转到应交税金-应交增值税-转出未交增值税,这个科目的借方差额和贷方差额怎么弄
2/590
2020-05-29
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