老师,可以问个问题吗,汽车4S店,厂家给的销售折让,本月给上月销售折让,单独给开的红字发票,如何入账?是借库存商品-折扣 负数,应交税金-进项税额转出 负数, 借,预付账款正数,是这样做吗?
快乐阳光
于2015-12-31 13:32 发布 1470次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2015-12-31 14:16
老师我们没收到钱,只是收到红字发票,抵货款呀,
借,预付账款,借库存商品 负数, 应交税费-进项转出,负数,这样是吧不对
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进项税转出分录不对:
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-07-22 14:42:44

应该是,借:管理费用-福利费 1000(红字) 贷:预付账款 1160 应交税费-应交增值税-进项税额转出 160(蓝字)
2018-11-27 16:10:22

您好
您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字
这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00

借:预付账款,贷:主营业务成本,贷:应交税费一应交增值税(进项税金转出)
你的这个要看下返还的能不能对应上批次,如果卖了就进入成本
还在仓库的就冲存货
2015-12-31 14:24:56

借:银行存款 贷:库存商品 应交税费-增值税-进项转出
2015-12-31 13:54:18
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吴少琴老师 解答
2015-12-31 13:54
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