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假如机器总价:2000万 预收款1000万,本公司最多开票金额200万 收到上游公司预付款 借:银行存款200万 贷:预收账款-订金1769911.5 应交税费-应交增值税-销项230088.496 《哪银行对公账户确实实收1000万,剩下800万怎么办?》 本公司又转款150万给下游公司定制采购机器,并收到下游公司发票 借:预付账款-订金150万 贷:银行存款150 收到发票: 借:预付账款 主营业务收入1327433.63 应交税费-应交增值税-销项172566.372 还有这种预售销售机器,也要等机器发货才能确定收入吧?
1/169
2023-11-01
去年开具的增值税专票入账预付账款 今年计入管理费用和抵扣进项税额冲减预付账款可以吗
1/510
2021-03-25
这道题,填记账凭证,老师能告诉我,看得出是借预付账款吗,我填的是库存商品,但答案是借预付账款
1/794
2016-12-30
进口行业,收客户个人账户对公支付,预收客户30%客户不要票,付供应商购汇美金,付国外30%货款,怎么做账 ,
1/260
2020-12-20
你好老师!预付知识产权代理费做会计分录时,用预付账款科目还是其他应付款科目
1/1380
2020-06-12
老师,您好。请问合并报表时,公司与100%子公司之间有租赁关系。如果说子公司提前付给母公司租金,单户就形成了预收与预付款项。在合并报表的时候,两者之间是否需要抵消?相对应的现金流是否需要抵消?
2/615
2022-04-13
预付账款和预收账款余额为0,资产负债表里有显示余额,如何解决?
1/1892
2017-10-20
老师,预付对应的应收账款,这个题为啥是应付呢
2/396
2021-10-06
单位应该设计预付和应收账款,可是没有设,那现在七月设可以吗我们想区分哪些是提前付的哪些是提前收的,哪些是应该收的
1/718
2017-08-03
预付款项对公账号错了款退回,又重新付款怎么做分录
1/736
2020-03-17
收到房租和物业费半年的发票 之前是现金付款的 外账上没有现金 所以我就做了分录 借 主营业务成本 贷 其他应付款 这样情况下房租要摊销吗
1/769
2017-07-11
实际上我们企业是预充到总卡,然后再分配,开票月底使用多少才开多少我们就直接预付账款 贷银行存款,到时候开了多少票就按使用部门,借销售费用 贷预付账款对吗,直到把预付账款摊完
1/493
2023-04-22
是不是核定征收的小规模纳税人,在不开票的情况下,预付的物业费,房租,水电费,燃气费,都不需要长期待摊,直接计入预付账款和销售费用?
1/997
2017-08-28
新准则下,房租款预付时,摊销时,收到发票时分别怎么做分录
1/3055
2020-01-08
公司设备租赁款已做账付50万,二年半分期归还本金和利息,怎么
1/142
2023-11-24
支付一笔货款的合同订金2万,总额是6万。使用小企业会计准则,没有预付账款的会计科目。应该如何入账?
5/1497
2017-07-03
老师好其他应收款,应收账款,应付账款预付账款,一般公司只选用其中一个是吗
1/260
2023-02-20
为什么应付短期租入固定资产的租金计入其他应收款,而支付的各种资产的租金计入成本,费用等科目
1/5648
2021-04-26
应付账款借方有金额 ,想调掉,要怎样调
2/670
2017-03-15
应付账款的期初公式把借方的金额都加上了,公式怎么改?
2/902
2017-02-09
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