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新税法关于增值税纳税义务发生时间的规定是什么
1/1109
2015-11-03
单位包地种花生,是否免增值税及附加税还有所得税
2/1221
2018-02-27
因当月忘了加计抵减,所以增值税和附加税都交完了,现在税务局要求当月的加计抵减政策当月享受,因此去税务局更正了,现增值税和附加税产生差额,税务局把差额部分弄到了增值税留抵税中,这种情况该怎么做账?
1/226
2023-10-08
A公司为增值税一般纳税人。存货按实际成本核算经营货物,适用于13%的增值税税率,消费税率为10%,销售无形资产的增值税为615%年五月发生以下经济业务公司采购材料增值税专用发票上注明款项90万元,增值税率为117000元,另有运费2000元。增值税180元,发票账单已到账,材料已验收入库,全部款项以银行存款支付,编制会计分录。
1/1407
2023-06-15
生产企业购进生产出口产品原材料的增票是正常认证吗?
1/492
2019-02-14
开的普票增值税农产品有进货,增值税报税时这应该算进货吧?增值税附表二进项税应该要填吗?没填怎么办?
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2020-05-15
甲公司为增值税一般纳税人,生产的M产品适用的增值税税率为 13%。 2020年6月 30日,甲公司将单位成本。.8万元的100件M产品作为职工福利发放给职工,M产品的公允 价值和计税基础均为 1万元/件。则2020年6月30日甲公司计入职工薪酬的金额为 ( ) 万元。 A.113 B.100 C.80 D.90.4
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2023-12-30
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年度至2021年度发生有关业务资料如下: (1)2019年1月1日,甲公司从银行取得借款500万元,期限为1年。合同年利率为6%,到期一次还本付息。所借款项已存入银行。 (2)2019年1月1日,采用出包方式建造该生产线,支付工程款500万元。 (3)2019年6月1日,获得非关联方捐赠168万元,款项已存入银行。当日支付生产线工程余款288.74万元。购建该生产线取得增值税专用发票注明的价款698万元,增值税税额90.74万元。 第(3)问中 支付工程余款的分录为什么这样的呢 借:在建工程 198 应交税费-应交增值税(进)90.74 贷:银行存款 288.74
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2020-04-20
老师,贸易型一般纳税人把产口委外给另一个加工型一般纳税人加工,哪么加工型企业需要给贸易型企业开发票吗?而且都是开13个点税吗?
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2024-11-30
宏鑫工程2018年7月发生以下经济业务 1、3日,销售给五环工厂甲产品100件,单价400元,增值税税率17%,款项已收存银行。 2、5日,用银行存款支付产品广告费1000元,增值税税率6%。 3、8日,销售给光明工厂乙产品200件,单价300元,增值税税额10200元,款项未收。 4、10日,销售给东风工厂A材料500千克,单价80元,增值税税额6800元,款项已收存银行。 5、15日,收到光明工厂前欠的乙产品货款70200元,已存入银行。 6、31日,结转本月销售甲产品100件的生产成本20000元,销售乙产品200件的生产成本30000元。 7、31日,结转本月销售A材料采购成本11700元。 8、31日,按本月应交的增值税10000元的7%和3%,分别计算本月应缴纳的城建税和教育费附加。
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2020-04-26
请对长江公司2019年12月发生的销售业务编制会计分录: 长江公司为增值税一般纳税人,2019年12月发生如下业务: 1、8日,按合同向顺发公司发出A产品1000件,单价300元,货款300 000元,增值税税率13%,增值税额39 000元,价税合计339 000元,开出增值税专用发票,收到顺发公司开来的转账支票送存银行。 2、10日,按合同向开源公司发出B产品2000件,单价120元,增值税率13%,货款240 000元,增值税额31200元,价税合计271200元。开出增值税专用发票,产品已托运,江淮公司向银行办妥托收手续。 3、15日,根据销货合同预收元通公司购货款300 000元。货款已存入银行. 4、承上题,18日,向元通公司发出A产品1500件,单位售价300元,货款450 000元,增值税率13%,增值税额58500元,价税合计508500元,开出增值税专用发票。 5、承上题,长江公司20日收到元通公司余款209500元。
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2023-01-10
我是一个小型木工厂,也是一般纳税人,采购方要求,开3%的增值税发票可以开吗?能开要怎么开?
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2022-06-28
公司从农民手上购买农产品销售出去增值税税率是多少
2/2365
2020-04-27
销售农产品增值税税率是多少?购买农产品销售到国外可以退税吗
1/1879
2020-04-27
老师 修理动产和不动产增值税税率分别是多少呢?
1/4501
2020-04-18
公司是生产企业,有出口业务, 11月增值税申报表没有留底退税,那么申请出口退税的话,就不会有退税金额?
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2022-12-12
甲公司为运输企业,系增值税一般纳税人, 2019年5月发生的经济业务如下: (1)购人运输用货车10辆,取得增值税专 用发票注明的价款为350万元,增值税税 额为45.5万元。甲公司将货车作为固定资 产核算。支付车辆保险费价税合计15.9万 元,取得增值税专用发票注明的增值税为 0.9万元。支付车辆购置税35万元。答案固定资产成本为什么不包含保险费
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2021-10-17
固定资产折旧已提完,残值140.卖了150.增值税是否缴纳,按什么金额缴纳增值税
1/1411
2021-08-26
请问生产型企业(货物全都是外销),本可以免抵退税的,但现在企业选择以后都只出口货物,不申请退税了。那账务要怎样处理?是不是将进项税转成本就行?是不是都不用登退税系统操作了?
2/375
2022-08-17
老师,您好,一个小型的生产研发型企业,也有软件的研发销售,享受软件的即征即退,那么研发费用可以加计50%扣除吗?
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2018-12-20
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