请对长江公司2019年12月发生的销售业务编制会计分录: 长江公司为增值税一般纳税人,2019年12月发生如下业务: 1、8日,按合同向顺发公司发出A产品1000件,单价300元,货款300 000元,增值税税率13%,增值税额39 000元,价税合计339 000元,开出增值税专用发票,收到顺发公司开来的转账支票送存银行。 2、10日,按合同向开源公司发出B产品2000件,单价120元,增值税率13%,货款240 000元,增值税额31200元,价税合计271200元。开出增值税专用发票,产品已托运,江淮公司向银行办妥托收手续。 3、15日,根据销货合同预收元通公司购货款300 000元。货款已存入银行. 4、承上题,18日,向元通公司发出A产品1500件,单位售价300元,货款450 000元,增值税率13%,增值税额58500元,价税合计508500元,开出增值税专用发票。 5、承上题,长江公司20日收到元通公司余款209500元。

大气的飞机
于2023-01-10 21:27 发布 618次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-01-10 21:30
您好
1、8日,按合同向顺发公司发出A产品1000件,单价300元,货款300 000元,增值税税率13%,增值税额39 000元,价税合计339 000元,开出增值税专用发票,收到顺发公司开来的转账支票送存银行。
借:银行存款339000
贷:主营业务收入300000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 39000
2、10日,按合同向开源公司发出B产品2000件,单价120元,增值税率13%,货款240 000元,增值税额31200元,价税合计271200元。开出增值税专用发票,产品已托运,江淮公司向银行办妥托收手续。
借:应收账款 271200
贷:主营业务收入240000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 31200
3、15日,根据销货合同预收元通公司购货款300 000元。货款已存入银行.
借:银行存款 300000
贷:预收账款 300000
4、承上题,18日,向元通公司发出A产品1500件,单位售价300元,货款450 000元,增值税率13%,增值税额58500元,价税合计508500元,开出增值税专用发票。
借:预收账款508500
贷:主营业务收入450000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额58500
5、承上题,长江公司20日收到元通公司余款209500元。
借:银行存款209500
贷:预收账款209500
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
企业社保业务年度工资申报是不是就是社保年检呢 问
同学,你好 社保年度工资申报是企业每年要做的事,根据员工上一年的月平均工资来确定下一年的社保缴费基数,一般在5-6月申报。 社保年检则是社保部门对单位社保缴纳情况的年度审核,检查是否合规、足额缴纳,属于监管环节。 答
公司正常缴纳五险,男同事,他无业没社保,媳妇怀孕,男 问
他无业没社保,不能报生育津贴 答
增值税为消费者承担,企业收到增值税发票时,是不是 问
你单位买来自己用的话对的 如果买来销售的你的客户是消费者 答
当期招待费专票,这个怎么处理是勾选还是不勾选 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答








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