借:应交税金-增值税-进项税额 1000 贷:应交税金-增值税-待抵扣进项税额 1000 是什么意思?
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2019-02-25
收到进项发票但是未认证可以直接进入进项税额吗? 可以通多待抵扣进项税额过渡吗?
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2016-09-29
老师,我还是不太明白,我9月份认证的进项,但是没有销项可抵,月末作为留抵了,为什么不填到待抵扣进项税额里面的本期认证相符且本期未申报抵扣栏呢 2分钟前
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2016-10-24
老师,我想请问一下 我之前未抵扣进项税额是做到待抵扣进项税额科目借方,假如我待抵扣进项税额是500元待抵,我本月抵扣进项税额400元,本月销项税额300元,这个分录要怎么做呢?
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2020-07-15
老师做了销售但是进项未认证,做一笔分录是不是借库存商品,应交税费-待抵扣进项税额下个月进项认证后该怎么账务处理
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2019-06-04
暂时不认证的进项税 是放入待抵扣进项税额还是待认证进项税额 他们上级科目是?
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2021-07-28
老师 账上的待抵扣进项税额 余额 和实际的未勾选认证的进项税额 有差异 会怎么样吗
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2024-04-22
老师您好,,待抵扣进项税额在贷方表示什么呢
1/3282
2021-03-11
待抵扣进项税额科目有余额怎么处理
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2022-12-03
我之前9月份收到材料销售方开具的发票,做了账也入了库,但是当时没有认证,做的待抵扣进项税额,后来去税局认证,由于票不清晰,认证没有通过,又要求对方重新开具发票。11月份收到对方重新开具的发票,这样,我是不是应该在收到新的发票之时冲销之前做的分录和入库单,然后重新再做一张入库的分录和入库单,这样的话我摘要要怎么写呢?还有之前的票退给对方了,我之前做的账附的是之前发票的复印件,可以吗?
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2017-12-25
老师 为什么固定资产的购买 要进行待抵扣进项税额的科目处理的呢?
1/852
2019-07-05
老师,我公司有很多小额的进项税,做账时候已经入应交税费-待抵扣进项税额科目中,我现在不想抵扣了,账务和税务怎么处理?
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2024-08-12
龙老师您好 应交税费-待抵扣进项税额 科目是借- 贷+ 吗? 借贷方分别 计什么啊?
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2016-11-08
比如3月10日认证用于2月份增值税进项抵扣,那做凭证借方:应交税金——进项税额 贷:待抵扣进项税额这科目是做在2月份凭证中还是做在3月份凭证中?
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2022-03-30
待抵扣进项税额放贷方负数是什么意思?感谢回复
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2019-09-17
老师,我现在需要把产品入库,但是现在不想抵扣进项税额,可以用待抵扣进项税额来核算吗?
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2021-05-23
实际待抵扣进项税额是3万,但账上的待抵扣进项税额是13万,查不多原因,请问如何平账,达到账实相符,怎么做账务处理
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2020-07-02
老师 请问在什么情况下用 应交税费~待抵扣进项税额?
1/1153
2019-07-03
你好,我现在想咨询一个问题,就是我收到的专票,有发票联和抵扣联,发票联前期已经做账。6月才去认证的抵扣联,请问现在抵扣联的账务处理,是不是借:应交税费-增值税-进项税额。贷:应交税费-待抵扣进项税额。就是我有销项税额的,我想请问这个进项税额的会计分录,要怎么样做,才对
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2019-07-10
待认证进项税额是不是还未认证的专票,待抵扣进项税额是已认证还未抵扣的专票
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2020-06-18