你好,我公司帮客户代开发票,实际没有发生业务往来,只是帮客户代开发票,发票已开,客户还没有打款到我公司,分录怎么做
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2023-03-26
我们有一家公司转卖出去了,对方要求我们 把往来账及现金做平,为了做平往来账,我虚增了8000多的收入,在缴纳所得税的时候,需缴纳税金0.62元。我这样处理可以吗?
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2018-01-02
我们公司是分支机构,应付A公司500元,总公司代付了,本来应该是产生一笔分录:借 应付账款A公司 贷 银行存款 总公司代付后需要用我们内部往来账户133201来处理这笔业务,要怎么做分录呢?
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2021-04-07
有一笔款付了还没有来票,就记在往来款,借其他应收;贷 银行存款。下一个月来了票之后应该怎么计入费用
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2019-09-12
公司总部让提供往来款余额清单(应收、预付、其他应收、应付、预收、其他应付),这个单只要最后的余额还是一年的明细再体现余额啊
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2017-01-09
老师,小规模公司属于自然人独资,现要注销……是不是得往来款项全部收回来之后,然后汇算清缴完了以后,才能办理注销吧?
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2020-03-05
与供应商往来款怎么对账的,会计做账向××采购材料,发票未到,暂估入库。向××采购材料。收到××发票,入库。这都有什么区别 ,都是什么意思,
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2020-04-13
A公司对其持有的长期股权投资B公司汇入往来款,财务上应怎样处理!
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2022-03-02
在审计过程中 往来科目有重分类 资产负债表我应该怎么填写
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2022-05-07
(7) 按“先进先出法”结转本月已销产品实际销售成本,甲产品期初库存1000件,单价68元, 乙产品期初库存600件,单价45元。 (8)结转本月制造费用,并按生产工人薪酬的比例摊入甲、乙两种产品的成本。 (9)结转本月已完工入库的甲、乙两种产品的生产成本,本月甲产品完工1200件,乙产品完工1500件, 两 种产品均已验收入库,按其实际成本入账。 (10)月末,对往来款项进行清查,发现由于对方单位已撤销,无法收回该单位所欠的货款1000元,按管理权限报经批准,做坏账损失处理。
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2020-07-01
资产负债表往来上出现负数怎么调,
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2017-07-27
对方公司名下有几个公司,我们欠他们的款,帐上登记了所欠该公司名下的那几个公司的款,但打款的时候没有打到相应的欠款公司名下(欠的款都已经结清了,现在收到了发票),但是帐上所欠款名称与银行收款的名称不一样(开票也是以银行收到款的公司名字开的,帐上也没有把这些公司设置为某某子公司),这要怎么入帐呀? 可不可以不管他们打到那个,我们实际只欠这家公司的款,无论他们那个收到款,实际上都还清了,我这边也不根据开票的公司来入帐,直接把欠的那个公司下面的欠款冲掉可不可以?
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2020-05-21
老师,收到的往来款,没有银行回单能下账不?对汇算清缴有什么影响吗?
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2019-06-11
分公司注销,分公司欠总公司的往来款如何清算,账面的货币资金不足支付
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2019-12-06
老师事业单位用往来款购入固定资产及折旧分录怎么做?
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2019-07-05
老师,你好,有笔往来款,每个月当月会做暂估计提 暂估计提时: 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估(往来单位) 收到发票且支付时,分录应该怎么吖?
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2024-03-26
老师。你好,现在稽查核查我们公司的账务的时候发现以前的一个会计调整了其他应收款-往来款-甲、其他应收款-往来款-已,公司欠甲的款,已又欠公司的款, 甲是公司法人及股东,又是夫妻。以前那个会计吧甲乙调整到其他应收款-往来-不分项目了,以前那个会计就是说乱调整的 我们现在怎么处理好呢
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2022-04-01
就是去年有几笔资金支出,当时处理成“财务费用――资金占用费”,现要调整成“往来款”而不是“财务费用”,怎么做帐务处理?
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2019-02-20
老师好!请问我现在工作的地方之前是一家公司A,后来分家了,注册了一家新公司B,但是公司A的朋友公司C委托A公司收的款(D 公司)现在要委托到新的公司B来,D公司打款到B公司的时候,备注的是往来款,那么我B公司代收之后,再打款到C公司,这样可以吗?我需要留存什么规避风险?因为转了几个地方,不是直接对往来,担心以后税务机关查账解释不清楚要缴纳税款。
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2019-06-19
老师,政府会计制度期初衔接的时候预算会计的资金结存是要和财务会计的银行存款一样,还是要除掉往来款?
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2020-05-19