老师。你好,现在稽查核查我们公司的账务的时候发现以前的一个会计调整了其他应收款-往来款-甲、其他应收款-往来款-已,公司欠甲的款,已又欠公司的款, 甲是公司法人及股东,又是夫妻。以前那个会计吧甲乙调整到其他应收款-往来-不分项目了,以前那个会计就是说乱调整的 我们现在怎么处理好呢

素颜
于2022-04-01 11:43 发布 825次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-01 11:47
你好; 那你就去把之前调整的分录红冲了即可 。然后去看看之前 原始挂账的 分录和金额是否正确
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你好,科目设置其他应收款-***,明细是具体名称,挂往来款是可以的,挂账最好不要跨年,否则会有向投资者分配利润的税务风险
2021-10-26 19:44:41
做一笔现金收回吗?
2024-03-12 17:38:28
你好,可以的,可以这样。
分公司本身不单独核算的。
这个c公司的应收款应该本身就在B公司的账上。
2023-05-11 08:48:58
你好; 那也得新老股东有协议约定好才行的 ;不然那个新股东可能不愿意的
2023-03-15 17:19:42
同学你好,往来款如果使用客商辅助核算是必须有人名或者公司名的,但是如果不使用辅助核算,是可以设置二级明细的,看单位要求
2023-12-24 22:34:12
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素颜 追问
2022-04-01 12:15
meizi老师 解答
2022-04-01 12:26