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为什么我的 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 借方会有余额? 我没有待抵扣的增值税了,我的增值税也都缴纳完了
1/1455
2019-10-15
你好!应交增值税转出未交增值税与应交税费未交增值税的区别
1/620
2020-05-09
你好,留底的税额抵减了应交税费这样做分录 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3000多,贷;应交税费——未交增值税 3000多 缴纳的时候是0 怎么做分录?还是分录做到这一步可以了
1/767
2020-05-08
老师 就是月底时候 进项税和销项税可以不用按月结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 年底一次结转 然后有余额在放到下一年期初是么
1/1027
2017-11-12
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这里的借方就是代表应该要交的增值税税?
1/632
2018-02-27
老师您好,一般月底应交税费―应交增值税―转出未交增值税有余额是什么意思
1/1087
2017-12-16
老师每个月确认增值税时分录如何做?比如我销项100进项50.我确认增值税50做分录:借:应交税费--应交增值税-转出未交增值税50贷:应交税费-未交增值税50这样对吗?
1/757
2018-10-23
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)是属于过度科目是吧。是不是一直有余额?
1/1280
2022-04-07
转出未交增值税不是一个过渡科目么 借:应交税费-转出未交增值税 贷:未交增值税 未交增值税如有贷方余额,即为当期应交增值税 是这样理解么?
3/2309
2021-12-24
老师,年底进账税和销项税都要结转到应交税费~应交增值税~转出未交增值税,是转的的一年的发生额还是期末余额
2/1632
2022-01-08
老师是说10月份申报,9月份登账,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费520,10月份资产负债表
应交税金
填多少?不考虑其他的税金,填-520还是0,不要做分录对吗?
10/672
2015-10-28
老师请教下 我公司3月交航天金税服务费280元,已做分录 借 应交税费-应交增值税-减免税额,7月我需要把这280元和进项税一起抵扣,该怎么做?
1/231
2021-08-12
小规模纳税人,之前财务应交税费,应交增值税下面又设了三级科目一己交税金和销项税额,我现在想恢复到二级科目,做帐方便,如果改动呢
1/721
2018-11-07
1、每月末都必须要计提应交增值税吗?2、交税后的分录是:借应交税费-已交增值税,贷银行存款,还是借应交税费-未交增值税,贷银行存款?
1/1142
2020-07-11
老师,2013年至今,报表中
应交税金
余额7.78元,其他应交款余额5.27元,一直挂账,现在怎么处理?
3/306
2021-06-10
为什么自用应税矿产品应交资源税分录是借生产成本而不是借税金及附加?
1/1569
2018-01-03
应交增值税账上余额与申报表留抵余额不一致,账上比申报表多1800多,不知道什么原因怎么办
1/3360
2016-03-07
为什么交易性金融资产购买时所产生的交易费用(应交增值税)不计入投资收益 反而转出时应该交的增值税要计入投资收益了呢?
3/3761
2022-03-17
把2013年2月.3月.4月报表应收,应付,税金改成2016年9.10.11月份的实际交的税金应怎样改才平呢? 要交银行和担保公司的,我是新手,刚学会怎样记凭证
2/569
2016-12-20
老师,如果企业应交增值税进项税额转出记转出科目,那么应交增值税科目岂不是金额越来越多?转出科目和原科目的金额要不要互相抵消?
1/694
2018-12-03
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