送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-11-12 19:32

您好,是的。可以的,是的。

池筱塘 追问

2017-11-12 19:41

老师 那就是12月份结账的时候把 增值税进项本年数转入 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 把销项税所有的也转入是么  是不是如果每个月结转的话那么进项税和销项税用友软件上合计数 可能与国税局网站上会有差额

王雁鸣老师 解答

2017-11-12 20:11

您好,是的,是的,不过如果结转的话,是有可能会有差额的。

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
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