1、某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2020年3月份的有关生产经营业务如下:
(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外, 取得销售甲产品的送货运输费收入5.8万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)。
(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29万元。
(3)将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目,成本价20万元,国家税务总局规定成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。
(4)销售2018年10月份购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额1万元
(5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额9.6万元;另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票,上面注明的税额0.6万元。
(6)从农业生产者购进农产品一批(不适用进项税额核定扣除办法),取得的增值税专用发票上注明的金额为30万元,税额0.9万元(小规模纳税人开具)同时支付给运输单位的运费5万元(不含增值税),取得相关的合法票据。本月下旬将购进的农产品的
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2020-06-18
购进货物不含税金额100,税金进项13价税合计113,无偿赠送给客户,视同销售,我可以按照100金额计税百分之13,计算销项税额,交增值税吗
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2022-03-22
4.某工厂系增值税一般纳税人,2022年6月份发生下列经济业务:(1)购进原料一批,取得增值税专用发票注明价款80000元,增值税税额为10400元,原料已验收入库并部分投入使用。在购货过程中支付运输费,取得增值税专用发票注明的金额为20000元,增值税为1800元。(2)购进包装物一批,取得增值税专用发票注明价款20000元。(3)购进办公用品一批,取得普通发票上注明价款20000元;购进小汽车一辆,增值税专用发票注明价款137000元,增值税内810元,(4)销售甲产品2000件,开具增值税专用发票注明的销售额为120000元;另收取包装物租金22-600元。(5)采取以旧换新方式销售产品一批,新产品含税售价为90400元,旧产品作价15000元。(6)向灾区捐赠货物一批,不含税金额为90000元。已知:该企业取得的增值税专用发票均符合规定,并已认证:购进和销售产品适用的增值税税率为13%。请计算该企业本月应纳增值税额。
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2023-12-23
如果已知一月销售额和已知二月到十二月的环比增长率 那么二月的销售额 是不是 一月销售额×二月环比增长率
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2023-03-07
请问购销合同的印花税是按购销合同的金额(其中包含13%增值税),,还是按购销合同不含增值税金额申报呢
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2019-07-03
从事二手车销售公司,开具销售车发票,是开增值税专用发票还是机动车销售统一发票?
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2021-11-26
购进货物不含税金额100,税金进项13价税合计113,无偿赠送给客户,视同销售,我可以按照100金额计税百分之13,计算销项税额,交增值税吗
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2022-03-22
.某商贸公司为一般纳税人,2019年6月对某品牌计算机采取以旧换新方式进行促销,总共销售了60台计算机,并回收了60台旧计算机,每台旧计算机不含增值税作价400元,扣除旧货收购价后实际取得的不含增值税销售收入为300000元。要求:计算该商场该笔业务的增值税销售税额。
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2024-01-06
假如我们公司购买了酒,用于送礼,若取得的发票是增值税专用发票,要怎么计算增值税税款?视同销售,财务要做什么处理呢?假如收到的增值税专用发票金额为1000元,进项税额为130元
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2022-03-18
请问各位老师,这笔销售业务只取得了销售单,增值税该怎么核算呢?
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2016-10-24
汽车销售公司除了开机动车销售统一发票还可以开增值税专票不
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2017-06-05
本月进项大于销项,进项跟销项结转到应交税费—应交增值税—转出多交增值税,进大于销的差额再借:应交税费—未交增值税,贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税,对吗?谢谢!
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2020-06-04
若本月销售收入的5%计提应交消费税,且本月进项税额为25220元,按消费税和增值税的3%提取教育费附加,不考虑运费的增值税。
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2022-11-08
老师,房开公司预缴了税款,申报增值税时需要在增值税减免税申报明细表填写已经预缴过的税款吗?尚未确认收入,销售额为0
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2022-01-16
按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元;按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。 老师 月销售额是 含税还是不含税的收入 还是指本月应缴纳的增值税税额 一般纳税人
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2018-08-27
个体工商户的免税销售额是怎么算的,在增值税申报时有一个未达起征点销售额要填,比如10月份销售额是10万,就要价税分离出未税金额,这个税率是按3%算?10/1.03=9.71万(未税金额)*3%=0.29万的(免税额),主营业务收入就是9.71,0.29计入营业外收入?
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2024-01-13
我们是小规模,专票销项税额是5177.42,普票销项税额是50.97,没有进项,期末结转增值税,普票的销项税额不用交增值税,应该怎么做账
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2020-04-16
我们是小规模,填的表格和老师说的不一样,我想让老师以我的具体数字帮我看一下,我的全部含税收入是244100,可以差额扣除的是173539,我增值税申报表附列资料,含税销售额是多少?不含税销售额是多少?
旅游业可以差额的
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2016-11-01
小规模纳税人到税局代开专票,不能享受小微企业月销售额3万以内、一季度9万以内免征增值税的政策,要按代开专票的票面税额缴纳增值税?
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2017-06-05
老师,某生产性企业,年销售收入(不含税)为980万元,可抵扣购进金额为500万元。增值税税率为9%。年应纳增值税额为45万元。那么我们该怎么进行纳税筹划呢?
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2021-04-24