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小规模的到税务局发票 收取3%的增值税税额 如果当月发生额没有超过三万 这个交了的税额会不会退回来啊?
2/786
2016-07-23
8月份开有增值税发票9月份购方退回销货方9月份在税局开红字发票10月份电子申报税,如何填纳税申报表
3/1170
2014-11-16
每月结转增值税,是借应交增值税—销项税2000,贷应交增值税—进项税500(这是可抵的税),应交增值税—未交税金1500(这是下月申报要交的税)对吗
3/1214
2017-02-03
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷,应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,每个月需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目呀
1/1151
2019-03-07
我们公司当月交了增值税,免抵退汇总表上也有当期免抵税额,那附征税应该怎么算那当期免抵税额不用交附征税吗
1/1513
2018-04-26
怎么样能算出来一个调增数不用补税也不用退税呢,现在是要退-744.43
2/415
2022-05-19
应交税费-未交增值税月底为什么要结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢?
2/1364
2021-06-26
1.公司增资,比如说多了一个投资人,注册资本增加,要交除印花税之外的其他税吗? 2.公司估值增加,会影响这些投资人的税吗? 3.法人股权转让,交个税的比例是多少? 4.公司估值增加,股权转让的人退出要按什么交个税?
1/635
2020-05-28
我有一批外销货物因质理原因退回,当时做了退税处理,退回时打了一笔保证金给海关,后面这批货客户不要了,货款也没退,保证金转为海关增值税,现在财务的分录该怎么做
1/637
2020-08-14
1.2019年5月,某县城生产服装的纳税人缴纳增值税10万元、消费税30万元;取得出口退还增值税5 万元;缴纳进口关税8万元、进口增值税20万元、进口消费税10万元;被税务机关查补上月应交消费视6 1)计算该企业本月应缴纳城建税和教育费附加 (2)做出相应账务处理。
2/737
2022-06-23
1.2019年5月,某县城生产服装的纳税人缴纳增值税10万元、消费税30万元;取得出口退还增值税5 万元;缴纳进口关税8万元、进口增值税20万元、进口消费税10万元;被税务机关查补上月应交消费视6 1)计算该企业本月应缴纳城建税和教育费附加 (2)做出相应账务处理。
1/917
2022-05-27
生产企业,一般纳税人,出口销售自产货物,1笔2018年4月一般贸易出口的报关单,于2019年4月开具0税率发票,该发票的RMB为117元,还未申报出口退税,税务局要求视同内销缴纳增值税。5月发票开具的免抵退收入为300元 现,借:主营业务收入—外销117 贷:主营业务收入—内销100/销项税17 入账 填报增值税附表一时于13%的货物栏/开具其他发票列填入销售额100,销项税17;于免抵退税收入栏填入销售额183,增值税征管系统显示征管系统比对不通过,报表销售额与征管系统差了17,无法申报增值税 想问下到底该笔视同内销征税的收入如何调整入账?填报增值税?
1/1325
2019-06-10
老师,你好,我可以不做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。直接做借:应交税费-应交增值税销项税,贷银行存款吗?
2/417
2019-05-26
增值税发票税控技术维护费,入\"应交税费一增值税一减兔税款\"科目,月未需要结转到 “应交税费一增值税一转出末交增值税\"科目吗?
1/1147
2019-04-12
增值税税负与增值税征收率的区别是什么?
1/1142
2015-12-01
简易计税的要交增值税也要转出增值税吗?
1/940
2017-08-03
应交增值税-未交增值税,在增值税申报表中,看哪块?我账税一致核查时候,发现我应交税费-应交增值税和税务局申报表一致,但是未交增值税咋多出来12.55啊,就是对不上
3/1131
2023-07-22
期末计算应交增值税时:借:应交税费—应交增值税(销项-进项+进转出),贷:应交税费—未交增值税,交税时:借:应交增值税—未交增值税,贷:银行存款(不考虑异地预交)这样做对吗
1/760
2018-01-21
本月增值税勾选平台升级,区分内销和出口退税了,那么出口货物的进项勾选了出口退税后,是不是账务处理方面也有变化,进项税额转出这一步还需要做吗?
1/748
2017-12-15
老师,你好,我想咨询一下,我们企业是生产企业,对国外出口货物,我们退的税,是退增值税吗?免税是对国外的税免吗?譬如,我对国外销售10万,我收回的也是10万吗?
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2022-02-11
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