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老师进项税额大于销项税额的时候增值税还用结转吗?
1/925
2020-10-15
月结时应交税费预缴增值税和待认证进项税用结转吗
2/970
2019-11-23
老师,进项税,销项税,和转出未交增值税年底需要结平吗
2/1542
2020-01-07
收到2021年期末增值税留底退税全额做进项税额转出吗
1/1027
2022-05-05
去年第三季度的增值税做错了, 我做的分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 153.97 贷:应交税费-未交增值税 153.97 借:应交税费-未交增值税 153.97 贷:银行存款 153.97 当时没注意,这个153.97里有5.2是城市维护建设税。请问现在怎么改呢
1/299
2022-04-14
有加计扣除的公司 如果当月进项税1000,销项税2000,进项税加计扣除 100 月末结转 借:应交税费-销项税额 2000 贷:应交税费-进项税额1000 应交税费-转出未交增值税1000 借应交税费-增值税加计扣除 100 贷其他收益 100 借应交税费-未交增值税 1000 贷应交税费-增值税加计扣除 100 银存 900
1/622
2019-10-12
非正常损失需要进项税额转出吗?增值税视同销售就是需要进项税额转出吗?
1/1388
2022-02-16
老师,应该税金,增值税,不用交税,应该转营业外收入,但是没有转,我应该怎么办
5/438
2021-09-13
老师,年末了,进销账税晚不要一次结转到银行间税费转出未交增值税里面去
1/747
2019-01-15
销项税额抵减,出口抵减内销产品应纳税额,月末要结转到转出未交增值税吗
1/3386
2019-09-17
某生产型企业年应纳增值税销售额为900万元,会计核算制度也比 较健全,符合一般纳税人的条件,属于增值税一般纳税人,适用13% 的增值税税率。但是,该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额较少, 只占销项税额的20%。依照增值率判别法,增值率:(900-900×20%) ÷900=80%>23.08%。所以,该企业作为一般纳税人的增值税税负要 远大于小规模纳税人。 请提出纳税筹划方案。
1/2452
2022-04-02
增值税专用发票失控,做进项税转出,原材料,要不要转出?会计分录怎么写
1/861
2019-11-12
应交税费-应交增值税(销项)这个科目的余额需要转出吗,什么时候转出呢
1/818
2018-08-08
本月销项税1万元,进项税1.7万,当月税务局发票产生税金0.3万元已经通过银行支付,账务处理如下:1、借:应交税费-应交增值税(销项税) 1 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)0.7 贷:应交税费-应交增值税(进项税)1.72、借:应交税费-未交增值税 0.7 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)0.73、借:应交税费-应交增值税(已交税金) 0.3 贷:银行存款 0.3问题:请问老师,上述分录的是否正确?接下来的分录怎么写?已交税金月末余额如何结平?
1/1168
2018-08-16
小微型企业不达上税指标,季度增值税减免的分录,借:应交增值税,贷:营业外收入,请问这笔营业外收入,企业所得税能不能扣除,如果是个人生产经营所得税的这种,是否能扣除
2/719
2017-01-12
小规模纳税人季度销售额9万以下,如果有一个月月请国税代开了增值税专票,那季度报税的时候还能不能享受小型微利企业政策?
1/664
2016-10-29
转让旧房产,计算其土地增值税增值额时准予扣除的项目有( )。 A.旧房产的评估价格 B.支付评估机构的费用 C.建造旧房产的重置成本 D.转让环节缴纳的增值税以外的各种税费
1/229
2024-06-15
老师请问下,增值税明细科目有:进项税额,销项税额,出口退税,进项税额转出,已交税金,未交增值税。平时公司就进项发票进来借:应缴税费-增值税,销项发票出去袋:应缴税费-增值税,缴纳增值税借应缴税费-增值税,金蝶系统里这么多明细科目都应该怎么填写会计分录呢?
2/995
2016-01-28
老师,个体户当时手机里代开专票就交了增值税了,那现在查账征收,报表是0报的增值税,那我的账务里这次增值税如何结转?做分录
4/336
2022-04-14
集团公司开票交了增值税,又将收入转给实际干活的子公司,导致子公司又交一次增值税,有什么办法可以避免重复缴交增值税吗?
1/467
2023-03-14
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