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每月快递费,先付款后给开发票,应该怎么记账?归谁当月的费用肯定借记费用。这样记账可以吗?借:销售费用 1000元 应交税费—应交增值税(进项税中转) 60元 贷:银行存款 1060元下个月发票来了,这样记账:借:应交税费—应交增值税(进项税额) 60元 贷:应交税费—应交增值税(进项税中转) 60元 应交税费—应交增值税(进项税中转),这个科目是这样用吗?还有这个科目的发生额不用体现在增值税报表里吧?
2/1014
2017-07-06
银行付款回单里为啥是借方银行存款,贷应收账款 而不是贷应付账款
1/2176
2020-12-28
1说出企业会计分录记录的事实 2020年分录 (1)借方:银行存款200 贷方:递延收益 200 (2)借方:主营业务成本 80 贷方:银行存款 80(专项资金支付) (3)借方:递延收益 80 贷方:其他收益 80 2021年分录 (1)借方:银行存款70 贷方:递延收益 70 (2)借方:主营业务成本 80 贷方:银行存款80(专项资金支付上年20,本年60) (3)借方:递延收益 80 贷方:其他收益 80
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2022-06-16
小企业会计准则 补交以前年度所得税 1借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 2借:应交税费-应交所得税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款 3月末结转 借:本年利润 贷:所得税费用 补所得税是因为之前记账有一笔分录是无票成本,分录是 借:主营业务成本 贷:库存现金 补交所得税后用不用写下面这个分录 借:库存现金 贷:利润分配-未分配利润
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2022-12-25
2.一般纳税人与小规模的费用票,随便开好多都行吗?没限制的吗?比如水电费,对于一般纳税人做账,是不是知道对方开票是几个点?17个点才能抵扣,借记管理费用水电费427.35-应交增值税72.65(能抵扣),贷记银行存款500;普通增值,借记管理费用427.35应交增值税72.65(不能抵扣)贷记银行存款500吗?税务账普通增值能与专用增值票做到一起吗?如果有些增值票是13个点反正没有17个点能抵扣吗?报销的车票一般纳税人,怎么登分录,比如500,借记管理费用500,贷记现金500吗,
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2015-08-27
当月卖出的商品,款到账了,记的借:银行存款 贷:主营业务收入。客户退货了,可以直接冲销吗?不涉及发票等事项
1/120
2023-05-30
如果住房公积金480全部由员工承担,(缴纳住房公积金)记账时,借其他应收款 贷银行存款。这样写分录可以吗
1/627
2018-12-24
甲把它长投的一家单位已公司无偿划转给丙公司,丙应该记账借长投贷资本公积,可是长投的金额怎么确定
1/613
2019-10-25
以前年度烂帐 造成银行存款余额多 日记账余额少 做余额调节表后 我科目应该怎样做 借银行存款 贷什么
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2023-08-25
老师,请问发票没到记应付暂估,当取的发票后,怎么处理,是在下月冲红字,还是借应付暂估,贷应付账款,谢谢
1/699
2018-11-06
老师,作废了一张发票,凭证做了相同的分录,金额红色。明细账里怎么登记?是和凭证一样吗?还是变换借贷方
7/1002
2017-04-29
手工帐,在一页刚好记完一月的账本月累计后还要加过次页吗到下一页,承上页时应该写借贷方的哪个数
1/2291
2017-09-18
您好!老师我公司买了别人处理的二手空调对方未能提供发票、款项本单位基本户支付对方单位基本户、请问如何做会计分录、我做了、借:应付账款、 贷:银行存款、快账里应付账款借方提示是负数、我给如何记账、借管理费用-办公费用 、贷:应付账款 正常做,汇算清缴调增(如何做账)
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2019-09-07
上月有笔收入业务分录如下: 1.开票时:借:应收账款——1 贷:主营业务收入 2.收款时:借:银行存款 贷:应收账款——1 这月该笔业务发生退款 1.先冲销应收账款,借:应收账款——1 贷:主营业务收入 2.冲销银行,借:银行存款 贷:应收账款——1 老师这样做分录对吗,有什么更好办法吗
1/1011
2019-11-18
如果先付款1600汽车租金再收到4个月发票1600 借:预付账款1600,贷银行存款1600 借;长期待摊费用1600,贷;预付账款1600 按月摊销,借;管理费用400,贷;长期待摊费用400 是这样吗?
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2019-08-01
预付账款的 期初余额,借方发生额42925 贷方发生额133380 借方余额为-86051, 应付账款借方是151200 贷方是197100 贷方余额是45900,请问怎么算出来资产负债表中的预付是4404 应付136355
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2017-02-22
购买材料,材料转成本,借:应付账款 贷:银行存款 然后再 借:生产成本 税金 贷:应付账款,这两笔分录可以做一张凭证上面么?就是一个凭证上做多借多贷的分录
1/909
2018-07-20
房屋租赁发票还没收到但已付款,分录是不是这样做呢?(付款) 借:预付账款 贷:银行存款 (未收到发票)借:销售费用 贷:预付账款 (本月摊销)借:销售费用 贷:长期待摊费用
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2020-04-13
同一个月月头预付了采购款,借:预付账款,贷:银行存款,月尾付了全款,然后收到发票,借:成本费用,贷:预付账款,银行存款,可不可以直接做借:成本费用,贷:银行存款
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2025-05-08
老师,请问我们每个供应商都要挂往来嘛。,比如卖货品。直接收到现金,借:现金 贷:应收账款-X客户 借:应收账X客户 贷:主营业务收入。还是直接 借:现金 贷:主营业务收入
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2015-03-18
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