您好!老师我公司买了别人处理的二手空调对方未能提供发票、款项本单位基本户支付对方单位基本户、请问如何做会计分录、我做了、借:应付账款、 贷:银行存款、快账里应付账款借方提示是负数、我给如何记账、借管理费用-办公费用 、贷:应付账款 正常做,汇算清缴调增(如何做账)
木棉花
于2019-09-07 09:44 发布 954次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-09-07 09:46
这个正常进行账务处理,能够在税务局代开发票的尽量代开发票,不能代开发票的,只能在企业所得税汇算清缴时调增处理。不用做汇算清缴的账务处理
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这个正常进行账务处理,能够在税务局代开发票的尽量代开发票,不能代开发票的,只能在企业所得税汇算清缴时调增处理。不用做汇算清缴的账务处理
2019-09-07 09:46:05

你好,学员,这个22万纳税调增
2022-05-12 09:35:32

是的,就是这个差别的
2021-05-11 08:37:19

这个你直接在你的会计利润上做调整就可以了,可以通过以前年度损益调整,也可以直接调减管理费用
2020-04-21 22:58:38

借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28
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