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往来款可以借贷同样的科目吗?就是以前欠姓王的现在改成欠姓张的
1/850
2019-10-24
明细账的余额借贷怎么写
1/3223
2019-07-07
老师我现在期初余额借贷平了 本年发生额借贷也平了 但是期末余额借贷不平怎么弄呢
12/2126
2020-05-11
你好,老师我想问管家婆财贸双全期初借贷平衡提取应收应付就不平衡了该怎么调账
1/448
2022-02-18
老师,这工资表借贷不相等,是因为小数点的原因,那要怎么处理呢?
2/824
2022-03-18
为什么一个帐户借贷发生额可以不相等?
1/475
2023-11-04
老板经常从公司账上转钱到自己账户 之前做账直接就是借方其他应付款 贷方银行存款 这样的话风险是不是很大 如果后期调账的话,后期想调账的话 是不是可以走借方:现金 贷方:其他应收款(还是其他应付款) 然后在做一笔借方:其他应收款(还是其他应付款) 贷方:银行存款 这样可以吗?
1/747
2017-01-09
您好,老师,当月购买库存商品2260,然后供应商未开票, 那当月分录: 借方:库存商品2000, 贷方:应付账款-暂估应付款2000, 到了次月,就要做张相反的分录, 借方:库存商品-2000, 贷方:应付账款-暂估应付款-2000, 如果收到发票, 借方:库存商品2000, 应交税金-应交增值税-进项税260, 贷方:应付账款-供应商名称2260
1/1266
2019-09-07
老师,请问去年11月的税款是按计提金额交了的,但科目做错成借:教育附加 借:教育附加 贷:现金 导致现在教育附加科目成借方余额,而地方教育附加科目成贷方余额。需要调整吗?怎样调整?
2/849
2016-10-21
本年利润的贷方余额做年结转时,是借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润吗?
1/902
2018-02-08
材料成本差异是超支差,做记账凭证和材料成本差异明细账的时候是应该记借方还是红字借贷方?
1/1843
2021-07-14
老师好,我在年终结转应交税金时们应交税金2221.17的借方有金额贷方也有,余额在借方我怎么来下凭证,把它做平呀
3/364
2020-01-08
刚做完丁字账,然后将管理费用,营业费用结转,结转完之后知道了本年利润的贷方,那借方是什么呢?借方怎么来的?
1/1458
2017-09-04
小规模纳税人,以前会计在帐上有借方进项税额97685.33,我现在想把借方转到贷方应交税费-进项税额转出科目可以吗?
3/623
2019-12-24
同一个公司名,应收贷方有余额,预付借方有余额,其他应收借方有余额,怎么把这几个科目的余额调到一个科目
1/1400
2020-07-13
关于银行存款利息:银行存款利息应该计入【财务费用】的借方,即:费用类都应该计入借方,不能计入贷方,对吗?老师
1/1588
2016-11-24
老师您好,这个月的记帐凭证借方和贷方的金额相差0.01元,我实在是找不到是哪里出了问题了,核对都是没有问题的,请问还有没有什么方法调整借贷平衡呢?
3/1966
2021-08-09
老师,结转是从反方向结转吗,比如说主营业务收入余额在贷方,那我做结转的时候,主营业务收入就会在借方了,借:主营业务收入,贷:本年利润,我可以这么理解吗
1/2097
2021-03-23
老师,你好。由于可以享受六税两费减半征收,收到退回2022-2月份减半征收房产税分录,借:银行存款,贷:主营业务成本——房产税,(借方负数,还是用相反的方向在贷方冲减)?
1/1295
2022-06-30
购买金税盘,借 管理费用 贷方 银行存款 抵扣时 借 应缴税费 应缴增值税 减免税款 后期这个应缴税费在借方,怎么平账呢?
1/390
2018-12-26
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