老师,收到一张银行付款回单,支付的短信服务费11元,分录,借:管理费用-短信服务费 11 贷:银行存款,行吗?
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2021-10-27
2018年2019年付款的广告费一直挂在应付账款借方可以直接计入销售费用广告费冲平吗,但是没看到发票
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2021-11-05
扣缴社保时:借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 然后计提当月工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这个管理费用填的数字 是不是员工全额工资(没扣除个人的社保缴交部分)??
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2017-05-15
企业股东出资买了货物,不需要还钱的,可以,借管理费用 贷其他应收款。再借其他应收款 贷实收资本 还是要贷其他应付款?????????
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2020-05-08
有些企业把运费记到其他应付款,然后又做个分摊的分录借销售费用貸其他应付款,为什么
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2017-10-25
老师这个题最后一个分录借财务费用56350 贷银行存款56350为啥不用汇率9.75
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2020-06-19
原分录为借:制造费用 应交税费/应交增值税/进项税 贷:其他应付款,现想红冲制造费用和其他应付款,并进项转出,分录怎么做
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2025-05-12
买入摄像头,并扣质保金:借 事业支出1300借应付账款65贷 零余额用款额度买入摄像头,并扣质保金:借 事业支出1300借应付账款65贷 零余额用款额度1235
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2018-01-09
提问: 工会经费计提:借:管理费用 货:应付职工薪酬-工会经费 交缴时:借:管理费用 贷:银行存款 发现错误,已跨月,纠错:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:管理费用。 按纠错的分录记帐,生成的报表中未分配利润就不对,差额为纠错的金额
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2017-07-13
本月报销得费用(上月已经预提),其中有一笔费用福利费进项票不能进行抵扣,要先进行抵扣在做进项税额转出,分录应该怎么做。借:预提费用 贷:银行存款 借:应交税费-进项税贷:应交税费-进项税额转出在一借一贷应付职工薪酬
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2020-04-05
老师,我这样做分录对吗: 收到通知时:借:其他应付款,贷:应付账款 3月份付了4万元时:借:管理费用-电费 ,贷:其他应付款还有一部分没有付要不要做分录呢
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2021-04-13
老师,我这样走账您看行吗,把前期付的装修费入借预付账款 -某某 贷银行存款 确定永远开不回票入借固定资产或长期待摊费用 贷预付账款可以吗?
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2022-07-25
一般纳税人商贸公司,之前的会计把一笔预付的劳务费用做成了 借:应收账款 1000 贷:银行存款 1000 现在都得劳务发票后,但是劳务费用还不能全部支付 借:主营业务成本-劳务费 3000 贷:应付账款 2000 应收账款 1000 对吗?
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2024-06-03
老师,您好。我们公司有向个人借款,金额合计30几万,分录为: 借:银行存款 贷:其他应付款-A 然后用法人提取的备用金还掉可以吗 借:其他应付款-A 贷:其他应收款-备用金-法人 没有借款合同的。
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2019-10-22
公司给员工租房的房租,分录:计提给员工租房6月份房租,支付:借:预付账款-房租 贷:银行存款 计提:管费费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 分摊时:借:应付职工薪酬-福利费 贷预付账款-房租,对吗?
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2017-07-06
摊销装修费,房租费,财产险,顾问费,物业费,软件维护费为什么会计有的做 借管理费用 贷长期待摊费用 有的贷 预付帐款
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2017-07-06
公司有个饭堂,需要收员工餐费,请问是不是应该要冲减福利费呢?比如收到员工10块钱现金餐费,请问会计分录是这样做的吗?借:应付职工薪酬-福利费,借:管理费用:福利费-10,借:其他应收款,贷:应付职工薪酬-福利费,,借:库存现金,贷:其他应收款呢?
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2016-09-14
老师,现在银行的那种信用贷款(比如这个月借10万,用一天算一天的那种),还款时的利息是算财务费用吗?
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2020-02-24
新建店,没营业。员工报销自已垫付款买了办公用品 借:管理费用-低值易耗品 贷:银行存款 之前员工没有借款, 要先做一笔计提分录吗?还是做上面那笔就好
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2018-07-16
老师您好,公司预付半年房租6万,借:预付账款6万,贷:银行存款6万,现在来专用发票了,摊销房租,借:管理费用1万,贷:预付账款1万,进项税怎么办?
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2018-01-10