老师您好,已经计提的工资一直没钱发放(已经申报个税,税费为0),在应付职工薪酬挂了几个月,年底需要转到其他应付款吗?》
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2025-04-16
付临时工工资应该做管理费用还主营业务成本呢?主要是付绿化带工程临时工工资,目前是这样做账务处理的 借:管理费用--临时工工资10980;贷:库存现金:10980;这样做对吗?还是要做主营业务成本呢?工程款还没开票呢。现在只是做个付临时工工资。
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2017-06-29
请问,新会计制度下,员工福利费(聚餐费、体检费、集体旅游费)的分录是这样吗? 使用时:借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:库存现金 月末分配时:借:管理费用---福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利费 为什么要这样做!还不如直接: 借:管理费用---福利费 贷:库存现金 请各位老师指教~~~~谢谢
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2014-09-19
老师 在吗 我想问一下工会经费 每月计算出的工会经费(即:每月全部职工工资总额*2%) 我们公司还有部分人未加入工会 那他们也算在全部职工内吗? 老师那这笔钱要怎么处理呢 是要交给工会组织吗 未加入工会人员的工资也通过应付职工薪酬科目核算的
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2022-05-10
老师,应付职工薪酬的工会经费贷方一直有余额,也没有发生支付,如果到时企业要注销,这个要如何处理,转到哪个科目去?
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2021-02-24
我们是外资代表处,社保公积金由外服代缴并开具发票,工资和个税由我司自己发放。帮忙看一下分录,这样写会有点乱吗,谢谢! 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 2、支付外服社保公积金及服务费 借:管理费用-社保公积金 管理费用-补充保险 管理费用-外服服务费 其他应交款-个人社保 贷:银行存款 3、发放工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应交款-个人社保 应交税费-个人所得税
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2023-03-06
老师,你好!请问一下我们工资当月发放,社保也是当月交纳,未计提,以每月实发入账。并且社保个人交纳部份及个税都由公司承担,我计入福利费。 直接支付入账时:借应付职工薪酬一工资 社保费 福利费 贷:银行存款 月未帐务处理结转本期应付职工薪酬:借:管理费用一工资 社保费 福利费 货:应付职工薪酬一工资 社保费 福利费 请问一下这样处理行不
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2021-09-05
老师,我在想个人社保代扣的其他应付款会不会一直有借方余额呢?个人社保是从员工的应发工资里面代扣的,之前是不是发放工资和代扣个人社保还有一个分录: 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应付款—代扣个人社保 然后再代缴个人社保 借:其他应付款 贷:银行存款 代扣代缴个人社保是代扣一个分录,代缴再一个分录。这样其他应付款就不会有余额。我的理解对吗?
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2023-11-10
快递行业的账:还有,付给下面片区承包商的费用,以工资的形式发放,是做主营业务成本还是直接做应付工资啊?
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2018-09-06
老师,我想问一下,实操题的深圳市南方建筑工程有限公司资产负债表中的预付账款41650,和应付账款的1166577,怎么算出来的
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2017-12-17
上月工资已计提,本月做工资表后,除了社保、公积金、个税,还加了一个同事应该补发的1100元,现做账计提的应付工资就多了1100元,该怎么办?
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2021-07-06
小规模季报,零营业收入,但要个税发工资,填资产负债表: 负债填应付职工薪酬,资产填货币资金可以吗
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2020-01-06
1.计提社保时:借:应付职工薪酬贷:其他应付款-社保2.缴纳社保时:借:其他应付款-社保贷:银行存款3.计提工资时:借:管理费用-社保费(公司部分)借:其他应收款-社保(个人部分)贷:应付职工薪酬4.发放工资时:借:应付职工薪酬贷:其他应收款-社保(个人部分)贷:现金/银行存款 请问社保会计分录这样填 写对不对?还有就是年度企业汇算清缴不是要填期间费用明细表吗?那社保的费用应该归入哪一项?
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2018-05-22
老师,如果并没有计提工资,发放时直接写 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金 这个分录是对的吗
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2020-02-07
我是社会团体-协会的会计,请问协会的员工工资,会长垫发工资,是否用其他应付款-xx?是否合规?
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2023-06-08
借方其他应付款一职工工资,贷银行存款,这种会计分录成立不?是我公司帮其他项目部发工资。
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2017-09-11
一般企业产假怎么操作,产假期间工资如何发放?国家是如何规定?产假工资也是应付职工薪酬?
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2020-07-16
不管借方是管理费用还是其他的什么科目。只要关乎应付职工薪酬都要先计提工资发工资吗
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2016-04-10
10月一12月三个月工资没发,已计提,年底时要不要冲回红字借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬
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2019-02-25
开办期企业计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬,这样对么,还是借方为管理费用-开办费
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2017-09-26