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电脑做账时的年末有关增值税需要比以往月份多做什么分录啊?:吴老师:借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税 我回复:那1--11月每月月末时,关于增值税怎么结转啊? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税这么理解对吗:1-11月每月末做这个分录“借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税“,这样每月末三个明细(销项,进项和转出未交增值税)都有余额,到年末时把这三个明细对冲都结成0,对吗?
1/355
2017-02-06
请问下领用产品3这里为什么这样做消费税分录呢?表示什么意思?贷方表示计提吗?借方表示已交意思吗不太明白这里消费税分录
1/709
2019-11-15
我们公司下个月交增值税,税盘两个280元没抵税,下个月能抵一个还是抵两个?我下个月交税,这个月计提附加税的时候,应交增值税的金额要扣减出税盘维护费的款项,这样的话是这个月我就要直接借:应交税费应交增值税贷:管理费用吗? 麻烦知道的,有经验的老师帮忙回复,谢谢
1/367
2020-07-29
支付给代理财务的费用分录: 借:管理费用——服务费——其他服务费——公摊 应交税费——应交增值税——进项税 贷:银行 这样写对不对?
1/615
2020-05-20
老师银行开给我们的手续费专票做账:借:应交税费-应交增值税进项税 670 贷:财务费用 670 这样做对吗
1/1276
2019-11-28
运输公司的通勤车交的保险费,对方开的专票,可以 借:管理费用 应交税费-应交增值税 进项税吗
1/908
2019-08-08
供应商开错票给我们,公司名称开错了,退回重开,发票已认证,该如何做分录呢之前是分录是借:管理费用-电费 17969.8管理费用-物业费 225728.28管理费用-自来水 613.64管理费用-租金 496526.92应交税费-应交增值税-进项税 67988.46现在对方重新开票过来了,该如何调账呢
1/825
2019-01-07
蓝字;借:管理费用,应交税费-应交增值税,贷:现金, 已抵扣的进项,红冲如何入账,分录怎样的??
1/717
2021-03-05
老师请问员工保销火车票是借 管理费用 -差旅 应交税费 -应交增值税 贷认证进项税 贷 银存??
1/1082
2019-06-11
老师,请问每个月的进项发票是收到发票就做借:应交税费-应交增值税待认证税额,然后到月末的时候看需要多少的进项税认证后在借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-应交增值税待认证税额吗?
1/259
2019-10-18
借:应帐补贴款-出口退税 20万 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)20万 请问 月底,应交税费-应交增值税(出口退税)20 是一直挂在 此帐户,还是如结果
1/587
2021-03-20
刚我说的那个应该这样做:借:银行存款,贷:主营收入,应交税费-应交增值税-进项税;借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:营业外收入-税收减免
1/993
2017-09-28
在7月份多认证税额5元, 当时分录: 销项税结转时:借:应交税费 - 增值税 - 销项税额 5660.38 贷:应交税费 - 增值税 - 进项税额 87.41 应交税费 - 增值税 - 进项税加计抵减额 8.74 应交税费 - 转出未交增值税 55 7月多认证税额5元其实是应该在9月份的应交税费 - 增-进项税额 5何冲红
2/295
2019-10-23
老师您好,咨询一下。一般纳税人。进项10元,销项10元是不是做借:应交税费-应缴增值税-销项10元。贷:应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税10元。借:应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税10元。贷:应交税费-应缴增值税-进项10元。如果进项是10元,销项是12元。分录是不是:第一步和上面一样的。第二步是。借应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税2元。贷:应交税费-未交增值税2元。付款时,借:应交税费-未交增值税2元,贷:银行存款2元。
8/1630
2019-07-17
老师想问下小规模纳税人是季度不超30万,不交增值税,然后我开普通发票出去都做了应交税费,应交增值税,然后开专票才交增值税,那么我普票的应交税费应交增值税就挂起金额的,但是这部分没超就不交,我这个应交税费,应交增值税该怎么处理
1/567
2021-02-27
企业原材料盘亏或毁损,进项税额在会计上也做转出,为什么在计算应纳税额所得额的时候还要再扣除相应的增值税及消费税
1/869
2020-04-01
汽车轮胎的消费税已经取消了是吧
1/774
2017-02-10
"老师好!老师,计提所得税分录: 借:所得税费用 贷:应交税费—应交企业所得税 缴纳所得税时: 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 以上分录对吗?老师,谢谢!"
1/383
2023-03-21
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,期末余额为0吗
6/781
2023-12-05
;老师 进项税额转出的分录怎么做 比如是招待费进项转出 借 管理费用-招待费 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 结转的时候贷 应交税费-应交增值税-进项转出?这样对吗
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2019-05-05
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