老师,请问每个月的进项发票是收到发票就做借:应交税费-应交增值税待认证税额,然后到月末的时候看需要多少的进项税认证后在借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-应交增值税待认证税额吗?
追梦
于2019-10-18 09:35 发布 536次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-18 09:37
是的,你这个二级科目写错了,借应交税费-待认证进项税额
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同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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