老师,公司开普通发票8万,但是客户实际发生的费用2万左右,客户会打款8万到银行账户上,6万要私下返还给客户,这个怎么操作?还有就是很多客户货款打到私人账户,这个又怎么做账,代账公司挂了28万应收,但是这些应收都已经到了老板的私户了。
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2021-12-11
老师,我们公司卖车有个公司跟我们买车但是他们的银行账户还没有下来,我们能怎么样收款开可以抵扣的机动车发票,可以法人刷卡给公司嘛
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2021-12-27
老师,我收到一张劳务费发票,借管理费用劳务费,贷其他应付款个人,银行存款支付,借其他应付款个人,贷银行存款,现在申报劳务费个税,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这个怎么做平
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2022-04-07
你好,a公司属于制造业一般纳税人,a公司向b公司采购材料,b公司开普通发票给a公司,发票上的品名写了两行,第一行是写材料的名称,第二行是写价外费用,那么请问老师,这价外费用计入什么科目
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2022-08-06
经审核,发现12月11号凭证入账有误。办公室周永柱报销销售部汽油费用1750元,应将“管理费用-燃料费 1750元”改为“销售费用-燃料费用 1750元” 。 答案是红字冲管理费用然后重新写销售费的 我是直接 借销售 带管理 行不行??
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2015-07-23
如果单位是一个咨询服务类的企业,那为了项目进行并完成而发生的差旅费招待费住宿费可以直接从费用转成本吗?
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2020-12-16
老师,请问一下银行贷款利息和手续费一定要取得发票而不是银行扣款凭据才能在所得税前扣除吗?
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2022-02-14
19年的银行手续费已回单入账,2020年1月取得银行开具增值税专用发票,这样怎么入账,会计分录怎么做
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2020-02-21
对公账户的利息是直接入账吗 银行每个月有五十块钱的费用 直接扣的 是直接入账还是去银行要发票
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2019-11-13
我申办了小规模纳税人,请问开普通增值税发票(劳务费),不申办公帐户行不行,能不能领票开票。谢谢老师
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2019-04-22
差旅费报销,,行程单丢了,,可以用旅行社代订的电子普通发票报销吗?能作为运输业增值税抵扣的凭证吗?
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2019-08-13
老师,请问我有一笔专用发票费用6000,已经进行抵扣了,现在有退回4000元,那我进行抵扣的要怎么结转呢?
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2021-06-02
老师,我们申请要建行给我们开具手续费发票,但是建行要我们提供回单,而且是不能补打的,这个合理吗?
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2019-05-14
5.出售一栋办公用房,原价15000000元,已提折旧11000000元,不含增值税的出售价款为10000000元,清理费用支出60000元(未取得增值税专用发票),房屋已清理完毕。收支均通过银行存款。
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2022-03-26
工资发放和计提,还有社保费的账务处理是这样吗? 发放上月工资: 借:应付职工薪酬-工资×× 贷:其他应收款~社保×× 银行存款×× 计提本月工资: 借:管理费用-工资×× 贷:应付职工薪酬-工资×× 付本月社保费: 借:管理费用-社保×× 其他应收款-社保×× 贷:银行存款××
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2019-06-18
我们公司有国家拨的工会经费,我们在收到时 借:银行存款 贷:其他应付款 在用工会经费购买福利给员发放时,取得发票借:其他应付,贷:银行存款。为什么不计入费用?这样做账务可以吗,我觉得应该是要计入费用的吧
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2019-04-17
18年财务费用410.32,计提时错误地将进项税额也计提进去,19年1月收到银行开来的增值税专用发票,金额是388.34 进项税费21.98,发票在1月认证,18年做会计分录 借:财务费用-手续费 410.32 贷:银行存款 410.32 ,现在19年的账务怎么处理?
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2019-03-11
我付款一笔金财互联费用,没有收到发票,分录? 1、支付互联费时:   借:预付账款   贷:银行存款 2、收到互联发票时:   借:管理费用-代理费   贷:预付账款 我这个之前事务所做的2020年账,现在怎么修改?事务所给我做借:其他应收款-互联费。贷:银行 怎么改呢?
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2021-04-22
旅行社说在严查“代订住宿费”增值税专用发票,是代订住宿费不能开专票还是什么意思啊?
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2017-08-30
房开企业建筑面积的预测、实测费、发证制图费计入那个科目,请到二级。(非房开老师请绕行)
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2020-09-04